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Registry
Register court München HRB 188706
Previous
appropo UG (haftungsbeschränkt)
Registered
11/9/2010
Industry
Computer consultancy activitiesDevelopment and programming of application softwareOther information technology and computer service activities
Purpose
Entwicklung von digitalen Inhalten (Softwareentwicklung), Design (Grafik-Design), Beratung und Schulung neuer Medien.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Marcel Manfred Dittrich
München
€25,000
100.00%

Financial Report

appropo UG (haftungsbeschränkt)

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 2.536,78
I. Vorräte 1.750,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 424,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 362,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.536,78

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 17,60
I. gezeichnetes Kapital 300,00
II. Jahresfehlbetrag 282,40
B. Rückstellungen 330,00
C. Verbindlichkeiten 2.189,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.148,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.536,78

Anhang


Zusätzliche Angaben zur Vermittlung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 264 II S. 2 HGB)


Vermögenslage:

Es liegen keine besonderen Umstände vor, die dazu führen könnten, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.


Gliederung (§ 265 Abs. 1 S. 2 HGB)

Es wurden keine Umgliederungen vorgenommen


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Bilanzierungsmethoden (§ 246 bis 251 HGB):

1. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstückrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

3. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Stammkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

4. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

5. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

6. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sind nicht vorhanden.


Bewertungsmethoden:

1. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

2. Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

3. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verlust, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung der Bilanz bekannt worden sind. Gewinne sind berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

4. Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger und steuerlicher Sonderabschreibungen i.S. des § 254 HGB (Abschreibung gem. § 7g Abs. 1 EstG) bewertet. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt worden und denen der Vermögengegenstand voraussichtlich genutzt wird. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr zum Teil voll abgeschrieben (siehe Anlagenspiegel). Sonderabschreibungen gem. § 7g Abs. 1 EstG wurden keine vorgenommen.

Der Warenbestand zum 31.12.2010 wurde nach der vorgelegten Inventur berücksichtigt. Nach Auskunft wurde der Bestand zu Einkaufspreisen bewertet.

Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Schätzung sind nicht vorgenommen worden. Zuschreibungen erfolgten keine.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Wertberichtigungen wurden nicht gebildet.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

5. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Sonstige Pflichtangaben gem. § 285 Satz 1 HGB i.V.m. § 288 HGB


Nr. 1a: Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Nr. 8b: Personalaufwand: Löhne und Gehälter 0,00 EUR. Soziale Abgaben und Aufwendungen für
                                         Altersversorgung und Unterstützung 0,00 EUR.

Nr. 10 (Organe): Mitglieder der Geschäftsführung: Dittrich Marcel
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 40,22 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2011 festgestellt.

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