Pro-Talk Verlags GmbHLiquidated
53639 Königswinter, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Faris Abu-Naaj since 9/29/2009 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Pro-Talk Verlags GmbHKönigswinterJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BilanzAktiva
Anhang zum 31. Dezember 2010Pro-Talk Verlags GmbH, Königswinter1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungsschemata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung kommt. 2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 2.1 Allgemeines Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet. Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt. 2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Planmäßige Abschreibungen werden degressiv oder linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden, soweit diese handelsrechtlich zulässig sind. Außerplanmäßige Abschreibungen werden - bei abnutzbaren und nicht abnutzbaren Gegenständen des Sachanlagevermögens - bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen. In den Geschäftsjahren 2008 und 2009 wurden bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellkosten von mehr als EUR 150,00 bis zu EUR 1.000,00 wurden wegen der untergeordneten wertmäßigen Bedeutung analog der steuerlichen Vorschriften zu einem Sammelposten zusammengefasst. Dieser Sammelposten wurde im Zugangsjahr und wird in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 1/5 ergebnismindernd aufgelöst. Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Umlaufvermögen Waren sind mit den Anschaffungskosten oder soweit nach dem Niederstwertprinzip niedrigere beizulegende Werte zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen waren, mit diesen bewertet. Die in den Vorräten enthaltenen Bestandsrisiken aus langer Lagerdauer und mangelnder Verwendbarkeit sind durch entsprechende Abschläge berücksichtigt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind berücksichtigt. Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt. Rechnungsabgrenzungsposten Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt. Rückstellungen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert bewertet. 3. Angaben zu Posten der Bilanz 3.1 Anlagevermögen Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel verwiesen. Im Geschäftsjahr wurden EUR 21.777,54 planmäßige Abschreibungen vorgenommen, davon entfallen EUR 0,00 auf Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. 3.2 Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklageanteil Im Bilanzverlust in Höhe von EUR -29.862,74 ist ein Verlustvortrag von EUR -137.936,62 berücksichtigt. 3.3 Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahressbschlusserstellung sowie die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen. 4. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 4.1 Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um den Forderungsverzicht des Herrn Prof. Dr. Wefelscheid. 4.2 Steuern vom Einkommen und Ertrag Die Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen mit TEUR 0,00 auf das ordentliche und mit TEUR 5,2 auf das außerordentliche Ergebnis. 5. Ergebnisverwendung Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 29.862,74 auf neue Rechnung vorzutragen. 6. Sonstige Angaben Die Bilanz enthält folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:
Die Geschäftsführung obliegt Herrn Faris Abu-Naaj, Königswinter, Verleger
Königswinter, den 04. April 2012 Faris Abu-Naaj, Geschäftsführer sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt. |
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