Master Data

Registry
Register court München HRB 250474
Registered
3/9/2004
Industry
Media representationPublic relations and communication activitiesAdvertising agencies
Purpose
Konzeption, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Verwertung von Fernseh-, Film- , Musik- und Multimediaproduktionen über alle Print- und elektronische Medien und Vermarktung von Künstlern und Merchandisingprodukten sowie Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Bereitstellung von Dienst- und Beratungsleistungen für Kommunikation und Verkauf als Agentur. Dazu gehören im besonderen Marketing und Sales Communications, Verkaufsschulungen, Public Relations, Direkt- und Telefonmarketing, Events, interne und externe Kommunikation, Media-Beratung und Optimierung, redaktionelle Dienstleistungen sowie Optimierung von Media-Plänen und Werbekampagnen, Personalberatung und Personalvermittlung.

History

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Management

NameRole
Martina Zamorano Kranz
since 7/31/2019
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Martina Zamorano Kranz
München
€26,000
100.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

ZAMCOM GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

ZAMCOM GmbH Kommunikationsagentur, Köln

AKTIVA

    Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   1.613,00 2.377,00
II. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   27.395,00 42.994,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 184.970,74   93.297,54
2. sonstige Vermögensgegenstände 92.587,71 277.558,45 33.316,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   3.551,52 154.188,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 334,49
    310.117,97 326.508,61

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn   79.400,58 62.728,17
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 14.246,00   7.006,00
2. Rückstellungen für latente Steuern 1.060,00   1.725,00
3. sonstige Rückstellungen 60.200,00 75.506,00 89.325,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 74.234,69   58.995,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35.124,34 (EUR 0,00)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.393,71   41.747,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.393,71 (EUR 41.747,81)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 32.582,99 129.211,39 38.980,68
- davon aus Steuern EUR 32.518,86 (EUR 12.814,71)      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 1.867,77)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 32.582,99 (EUR 38.980,68)      
    310.117,97 326.508,61

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Es handelt sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB wurden in Anspruch genommen. Von dem Wahlrecht, auf einen Lagebericht zu verzichten, hat die Gesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der ZAMCOM GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und - sofern sie der Abnutzung unterliegen - um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens von einem Wert von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 wurden in einen Sammelposten eingestellt, der über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus Rückstellungen für Personalaufwand zusammen.

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführer:

 

Carlos Zamorano Kranz

VI. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Bilanzgewinn in Höhe von € 79.400,58 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Köln, den 30.08.2012

gez. Carlos Zamorano Kranz, Geschäftsführer

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