VICAREDOC eG
Master Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Sibylle Bick since 5/20/2019 | Board Member |
Nicolai Dr. Schäfer since 6/15/2016 | Board Member |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
VICAREDOC eGBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022BILANZAKTIVA
ANHANGVICAREDOC eG, Berlin Anhang für das Geschäftsjahr 2022 I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss der VICAREDOC eG, eingetragen beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg unter GnR 797 B, zum 31.12.2022 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 238 ff. HGB i.V.m. den besonderen Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff. HGB in der Fassung des BilRUG sowie unter Beachtung der Satzung und der ergänzenden Vorschriften des GenG aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 288 HGB werden für das Geschäftsjahr 2022 teilweise in Anspruch genommen. Ein Lagebericht wird in Anwendung des Wahlrechtes nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB nicht aufgestellt. Sofern Angaben wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, wurde in der Regel der Vermerk im Anhang gewählt. II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungsmethoden Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GenG aufgestellt. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Bewertungsmethoden Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet: Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst gemäß § 250 Abs. 1 HGB Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Abschlussstichtag darstellen. Das Geschäftsguthaben der Mitglieder ist mit dem Nennwert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. III. Angaben zur Bilanz 1. Anteile an verbundenen Unternehmen Die Genossenschaft hat mit Kaufvertrag vom 17.Februar 2022 sämtliche Anteile am Stammkapital von 25.000,- € an der Vicaredirekt GmbH, Berlin veräußert. Eingezahlt wurde bis zum Verkauf das Stammkapital in voller Höhe (25.000,- €). 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände berücksichtigen unter anderem die errechneten Erstattungen an Gewerbe- und Körperschaftsteuer für das Geschäftsjahr 2022. 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen die Abgrenzung von im Voraus bezahlter Versicherungsbeiträge für Leistungen des Folgejahres. 4. Ergebnisverwendung Aufgrund des erzielten Jahresüberschusses 2022 wird eine Betrag iHv. 622,77 € in die gesetzliche Rücklage für das Geschäftsjahr eingestellt. Die Höhe der Rücklage beträgt zum Stichtag 4.624,65 € 5. Rückstellungen Die Steuerrückstellungen berücksichtigen die errechneten Beträge an Gewerbe- und Körperschaft-steuer für das Geschäftsjahr 2022. Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Aufwendungen für die Erstellung von Jahresabschluss und Steuererklärungen, die Aufwendungen für die Prüfung durch den Genossenschaftsverband und für die Schlussrechnung der erbrachten Dienstleistungen durch die gVisio, sowie für die Offenlegung des Jahresabschlusses. Ferner sind angemessene Beträge für die Kosten der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten enthalten. 6. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert und haben alle eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. 7. Haftungsverhältnisse Zum Abschlussstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB. Materielle Verpflichtungen bestanden zum Abschlussstichtag nicht. 8. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Mit der gVisio UG (haftungsbeschränkt), Berlin wurde am 05.10.2016 ein Dienstleistungsvertrag ab dem 01.10.2016 auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Für Einzelheiten wird auf den Vertrag verwiesen. Der kann von jeder Vertragspartei zum 30.09. eines Jahres gekündigt werden. Eine Kündigung ist bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 nicht erfolgt. IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr insgesamt 971,6 Mio. € und entfallen alle auf das Inland. Der Verkauf der 100 % Tochterunternehmung Vicaredirekt GmbH erfolgt am 17.02.2022 und der Kaufpreis abzüglich des Buchwertes der Beteiligung wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Auf Einzelheiten zum Verkauf wird auf den Kaufvertrag verwiesen. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen das Geschäftsjahr 2022. V. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. VI. Sonstige Pflichtangaben Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern den Mitgliedern des Aufsichtsrates in Höhe von 225,- €. Anzahl der Genossenschaftsmitglieder: Die Anzahl der Genossenschaftsmitglieder hat sich während des Geschäftsjahres wie folgt verändert:
Name der Mitglieder des Vorstandes: Hr. Dr. Nicolai Schäfer, Arzt Fr. Sibylle Bick, exam. Krankenschwester Name der Mitglieder des Aufsichtsrats: Fr. Lea Su-Cien Bunjamin, Kauffrau, Vorsitzende Hr. Hartmut Voigt, Steuerberater, stellvertretender Vorsitzender Hr. Markus Nitschke, Arzt Hr. Dr. Mathias Henneberg, Arzt Angaben zum Geschäftsguthaben und den Haftsummen der Mitglieder: In der Satzung vom 24.01.2016 wurde die Höhe eines Geschäftsanteils von 500,- € festgelegt. Eine Nachschusspflicht ist vertraglich ausgeschlossen. Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder belaufen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 26.000,- € (Vorjahr 36.000,- €), davon waren zum Stichtag keine Geschäftsguthaben ausstehend (Vorjahr: 500,- €). Angaben zum zuständigen Prüfungsverband: Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V. Wismarsche Straße 302 in 19055 Schwerin Durchgeführte Prüfung: Der Genossenschaftsverband hat die Prüfung gemäß § 53 Abs.1 GenG für den Zeitraum vom 26. Oktober 2018 bis zum 12. November 2020 durchgeführt. Bei der Prüfung wurden keine Tatsachen festgestellt, die den Bestand der Genossenschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können. Für weitere Einzelheiten wird auf den Prüfungsbericht vom 19.11.2020 verwiesen. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse Im Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung liegen die Veranlagungen bis einschließlich 2020 vor. Die Bescheide ergingen nicht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gem. § 164 Abs. 1 AO, mit Ausnahme des Bescheids zur Umsatzsteuer. Die Steuererklärungen für das Jahr 2021 wurden dem Finanzamt einreicht. Die Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 im elektronischen Bundesanzeiger ist fristgerecht erfolgt. Ergebnisverwendung: Der Jahresüberschuss 2022 beträgt 6.227,76 €. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags i.H.v. 23.266,50 € und der Zuführung zur Ergebnisrücklage i.H.v. 622,77 € ergibt sich für das Geschäftsjahr 2022 ein Bilanzgewinn von 28.871,49 €. Berlin, den 4. Mai 2023 Der Vorstand ------------------------------- ------------------------------------- Hr. Dr. Nicolai Schäfer, Arzt Fr. Sibylle Bick, exam. Krankenschwester
Berlin, den 04. Mai 2023 gez. Hr. Dr. Nicolai Schäfer und Fr. Sibylle Bick Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04. Mai 2023 |
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