evimcon AktiengesellschaftLiquidated

60327 Frankfurt am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 117838
Registered
7/16/2012
Industry
Computer consultancy activitiesManagement activities of other holding companiesActivities of holding companies
Purpose
Beratung von Unternehmen im Bereich der integrierten Konzernsteuerung, insbesondere die Unterstützung bei der Auswahl, Implementierung und Betrieb von Softwarelösungen für Konsolidierung und Reporting. Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte.

History

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Financial Report

evimcon Aktiengesellschaft

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2,00

2,00

II. Sachanlagen

3.080,00

6.229,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

89.188,57

197.741,80

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

230.135,35

33.583,75

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

348,66

Summe Aktiva

322.405,92

237.905,21



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

51.000,00

51.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

71.324,92

37.531,99

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

65.385,08

33.792,93

B. Rückstellungen

120.499,20

44.533,54

C. Verbindlichkeiten

14.196,72

71.046,75

Summe Passiva

322.405,92

237,905,21

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) sowie den einschlägigen Bestimmungen der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Im vorliegenden Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

89.188 EUR

0 EUR

197.741 EUR

0 EUR

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen i.H.v. 12.540 EUR (Vorjahr 73.913 EUR) enthalten.

Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt 51.000 EUR, eingeteilt in 51.000 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Betrag von je 1,00 EUR.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon mit Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.582 EUR

1.582 EUR

0 EUR

Sonstige Verbindlichkeiten

12.614 EUR

12.614 EUR

0 EUR

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon mit Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

35.582 EUR

35.582 EUR

0 EUR

Sonstige Verbindlichkeiten

25.145 EUR

25.145 EUR

0 EUR

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen i.H.v. 6.223 EUR (Vorjahr: 29.740 EUR) enthalten.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren zum Vorstand bestellt:

Herrn Bernd Arnold

und Herrn Manfred Bernarding

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Wiesbaden, den 13. Juni 2018

gez. Bernarding

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. Juni 2018

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