Dermaplus GmbHLiquidated

76437 Rastatt, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 522431
Registered
4/21/2005
Industry
Wholesale of perfume and cosmeticsRetail sale of cosmetic and toilet articlesWholesale of pharmaceutical goods
Purpose
Die Durchführung von kosmetischen Hautbehandlungen und der Handel mit kosmetischen Hautprodukten.

History

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Management

NameRole
Liquidator
Liquidator

Financial Report

Dermaplus GmbH

Rastatt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 30.344,00 37.558,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 30.342,00 37.556,00
B. Umlaufvermögen 9.547,40 32.176,23
I. Vorräte 2.000,00 2.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.250,00 29.312,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.297,40 863,56
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 78.850,64 76.159,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 118.742,04 145.894,09

Passiva

   
31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 101.159,86 97.566,24
III. Jahresfehlbetrag 2.690,78 3.593,62
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 78.850,64 76.159,86
B. Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 117.242,04 144.394,09
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 14.105,72 32.936,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 103.136,32 111.457,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 118.742,04 145.894,09

Anhang

Dermaplus GmbH, Dreherstraße 1, 76437 Rastatt

I. Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung vom 19. Dezember 1985 aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben und Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, werden stets im Anhang aufgeführt.

Die Dermaplus GmbH ist nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen. Bei den einzelnen Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ist auf die Gliederungsmöglichkeit nach § 266 HGB und § 276 HGB verzichtet worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen. Die Abschreibungsdauer entspricht der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagegitter ersichtlich.

Die vom Gesetz geforderten Angaben zu den Verbindlichkeiten lassen sich aus der nachfolgenden Übersicht entnehmen:

gesamt
EUR
gesichert
EUR
Art der Sicherung Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 12.108,05 0,00   0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 1.032,69 0,00   0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 104.101,30 0,00   0,00
  117.242,04 0,00   0,00

davon gegenüber Gesellschaftern: Praxisgemeinschaft 103.136,32 EUR

IV.Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 2.690,78 wird mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 101.159,86 per 31.12.2018 als Bilanzverlust in Höhe von EUR 103.850,64 auf neue Rechnung vorgetragen.

V. Sonstige Angaben

Zu Geschäftsführern sind bestellt:

Dr. Thomas Allgäuer,

Dr. Thomas Parker, Rastatt

 

Rastatt, den 31. Mai 2019

Dr.Thomas Allgäuer

Dr.Thomas Parker

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2018

Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2018
EUR
Zugänge Abschreibungen 31.12.2018
EUR
kummulierte 31.12.2018
EUR
Buchwert
EUR
A. Anlagevermögen        
I.Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 2,00 0,00 0,00 2,00
II. Sachanlagen        
1.andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 139.700,50 0,00 109.358,50 30.342,00
Summe Anlagevermögen 139.702,50 0,00 109.358,50 30.344,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 103.136,32 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 111.457,25 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2019 festgestellt.

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