Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 23122
Registered
8/5/2002
Industry
Advertising agenciesPublic relations and communication activitiesComputer consultancy activities
Purpose
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Marketing, insbesondere der Kommunikation. Diese Dienstleistungen sind Beratung, Betreuung und Durchführung von Marketing- und Kommunikationsaufgaben für private und öffentliche Auftraggeber.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marcel Steybe
since 8/5/2025
Board Member
Lars Hendrik Hellberg
since 6/2/2025
Procura
Kai Wanner
since 6/2/2025
Procura
Procura
Dino Borsellino
since 8/13/2018
Procura
Silke Mayer
since 8/13/2018
Procura
Board Member

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DIE CREW AG

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

Bilanz

Aktiva

30.6.2023
EUR
30.6.2022
EUR
A. Anlagevermögen 194.701,00 139.852,95
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,50 1.882,00
II. Sachanlagen 194.695,50 137.270,95
III. Finanzanlagen 0,00 700,00
B. Umlaufvermögen 2.297.841,23 2.104.347,09
I. Vorräte 424.462,54 419.317,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.871.417,30 1.449.349,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.961,39 235.680,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 111.349,58 72.559,95
Aktiva 2.603.891,81 2.316.759,99

Passiva

30.6.2023
EUR
30.6.2022
EUR
A. Eigenkapital 875.902,59 953.891,27
I. Gezeichnetes Kapital 110.000,00 110.000,00
II. Gewinnrücklagen 111.421,64 111.421,64
III. Bilanzgewinn 654.480,95 732.469,63
davon Gewinnvortrag 332.469,63 287.813,41
B. Rückstellungen 718.812,40 679.892,39
C. Verbindlichkeiten 1.009.176,82 682.976,33
Passiva 2.603.891,81 2.316.759,99

Anhang für das Geschäftsjahr 2022/2023

DIE CREW AG, Stuttgart

A.  Allgemeine Angaben

Die DIE CREW AG mit Sitz in Stuttgart ist im Handelsregister des Registergerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 23122 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB in Verbindung mit rechtsformspezifischen Sondervorschriften des AktG aufgestellt.

Die zur Erläuterung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben sind, soweit gesetzlich zulässig, in den Anhang übernommen.

B.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Herstellungskosten aktiviert. Zinsen für Fremdkapital werden nicht angesetzt. Die Abschreibung der selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. auf die Laufzeit der zugrunde liegenden
Verträge verteilt.

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die beweglichen Anlagen werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. Zugänge mit Einzelanschaffungskosten bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Innerhalb des Vorratsvermögens erfolgt der Ansatz der unfertigen Erzeugnisse und Leistungen mit den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital werden nicht angesetzt. Soweit die Wertansätze den niedrigeren beizulegenden Wert übersteigen, werden Abschreibungen auf den niedrigeren Wert zum Bilanzstichtag vorgenommen. Die Grundsätze der verlustfreien Bewertung werden beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Einzelwertberichtigungen für erkennbare Risiken und - bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - durch Abzug einer Pauschalwertberichtigung ausgewiesen.

Soweit Forderungen unverzinslich sind und eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr besitzen, erfolgt der Ansatz mit dem Barwert. Die Abzinsung erfolgt mit einem frist- und risikoadäquaten Zinssatz.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Auf der Aktivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

C.  Erläuterungen zur Bilanz

1.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr in Höhe von T€ 405 (Vj T€ 451).
Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 0 (Vj T€ 10).

2.  Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von T€ 745 (Vj T€ 325) und Verbindlichkeiten von mehr als einem Jahr in Höhe von T€ 264 (Vj T€ 358). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von T€ 14 (Vj T€ 108).

DSonstige Angaben

1.  Arbeitnehmer

Die Arbeitnehmeranzahl beträgt im aktuellen Geschäftsjahr 62 (Vj. 49)

2. Angaben über die Gattungen der Aktien

Das Grundkapital von € 110.000,00 ist eingeteilt in 110.000 auf den Namen lautende Stückaktien.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Stuttgart, 18.09.2023

gez. Martin Süßmuth

gez. Michael Frank

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.10.2023 festgestellt.

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