Master Data

Registry
Register court Köln HRB 93919
Registered
3/13/2014
Industry
Consulting architectural activities in interior designActivities of holding companiesManufacture of plastic packing goods
Purpose
der Betrieb eines Internetportals für die Erstellung von individuell designten Außenauftritten

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Dominik Homberg
since 3/16/2018
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (3)

NameOwnership
49.00%
Dominik Julian Hübner
40.00%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Christian Norbert Hübner
Großkarolinenfeld
€14,700
49.00%
Dominik Julian Hübner
Köln
€12,000
40.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Designery GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 94.527,33 34.981,36
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 23.095,36 26.728,36
III. Finanzanlagen 71.428,97 8.250,00
B. Umlaufvermögen 286.285,84 2.198.524,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 230.905,46 2.012.891,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.380,38 185.632,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.615,86 3.570,70
Aktiva 392.429,03 2.237.076,95

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 226.764,22 496.550,14
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 194.903,28 256.559,57
III. Jahresüberschuss 1.860,94 209.990,57
B. Rückstellungen 105.609,37 123.388,14
C. Verbindlichkeiten 60.055,44 1.617.138,67
Passiva 392.429,03 2.237.076,95

Anhang


1.  Allgemeine Angaben

Die Firma Designery GmbH hat ihren Sitz in Köln. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 93919 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 265 ff. HGB aufgestellt.

2.  Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 a HGB.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige (ggf. außerplanmäßige) Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände grundsätzlich linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten Euro 800,00 nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Dies entspricht im Wesentlichen den tatsächlichen Verhältnissen.

Finanzanlagen wurden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. dem Nennwert bilanziert. Bei dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu ihrem Nenn­wert bilanziert. Wertberichtigungen zur Deckung individueller und pauschaler Risiken werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden auf­grund der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vor­liegenden Erkenntnisse in Höhe der Erfüllungsbeträge gebildet, die nach ver­nünftiger kauf­män­nischer Beurteilung not­wendig sind.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

3.  Angaben zur Bilanz

3.1  Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagespiegel dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres.



Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2023
EUR
Zugänge

EUR
Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
8.375,22
0,00
0,00
0,00
8.375,22
II. Sachanlagen
64.993,58
6.286,54
3.084,87
0,00
68.195,25
III. Finanzanlagen
8.250,00
63.178,97
0,00
0,00
71.428,97
Summe Anlagevermögen
81.618,80
69.465,51
3.084,87
0,00
147.999,44


kumulierte
Abschreibung
01.01.2023
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
kumulierte
Abschreibung
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
8.372,22
0,00
0,00
0,00
8.372,22
II. Sachanlagen
38.265,22
9.917,54
3.082,87
0,00
45.099,89
III. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Anlagevermögen
46.637,44
9.917,54
3.082,87
0,00
53.472,11


Zuschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2023
EUR
Buchwert
Vorjahr
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen



I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
3,00
3,00
II. Sachanlagen
0,00
23.095,36
26.728,36
III. Finanzanlagen
0,00
71.428,97
8.250,00
Summe Anlagevermögen
0,00
94.527,33
34.981,36


3.2  Umlaufvermögen

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 51.712,93 (Vorjahr: Euro 5.506,21).

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern betrug zum Stichtag Euro 32.570,58 (Vorjahr: Euro 1.902,12).

3.3  Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 30.000,00 EUR.

3.4  Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrug zum Stichtag Euro 58.864,18 (Vorjahr  Euro 1.617.138,67). Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr betrug Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00), davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrug zum Stichtag Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

4.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

5.  Sonstige Pflichtangaben

5.1  Arbeitnehmeranzahl

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten während des Geschäftsjahres betrug  9,5.

5.2  Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Christian Hübner und Dominik Hübner (kaufmännische Geschäftsführer) geführt.

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB befreit.

5.3  Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis des Geschäftsjahres auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Köln, den 01. Februar 2024

Christian Hübner

Dominik Hübner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.01.2024 festgestellt.

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