Liliencron Management GmbHLiquidated

Heinrich-Plett-Straße 68, 22609 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 107961
Registered
1/13/2009
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie deren Geschäftsführung unter Übernahme der beschränkten Haftung.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Financial Report

Liliencron Management GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.2010

Liliencron Management GmbH, Hamburg

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen
I. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst. 11.737,50 1.250,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguth. 2.721,44 11.933,88
14.458,94 13.183,88
Summe Aktiva 14.458,94 13.183,88

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
nicht eingef.ausst.Einlagen -12.500,00 -12.500,00
eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 143,88
III. Jahresüberschuss 388,76 143,88
Summe Eigenkapital 13.032,64 12.643,88
B. Rückstellungen 540,00 540,00
C. Verbindlichkeiten 886,30
Summe Passiva 14.458,94 13.183,88

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

1.         Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Bestimmungen der §§ 266 ff, 275 ff HGB und § 42 GmbHG und der Satzung aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

2.         Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1.      Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

2.2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

            Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

2.2.1. Aktiva

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Forderungen werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Die Bildung von Einzel- und/oder Pauschalwertberichtigungen war nicht geboten.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde durch den Kontoauszug zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

2.2.2.   Passiva

            Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag angesetzt.

           Die Rückstellungen sind mit dem Betrag ausgewiesen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips in Höhe des bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen ist. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

            Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.  Die gegenüber Kreditinstituten wurden durch eine Saldenbestätigung nachgewiesen.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB, die nicht auf der Passivseite ausgewiesen sind, bestehen zum 31.12.2010 nicht.

3.        Sonstige Angaben

3.1.      Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

3.2. Beteiligungsverhältnisse

Herr Volker von Liliencron ist alleiniger Gesellschafter mit einem Anteil von 100% = € 25.000,00. Das Stammkapital ist zu  50% eingezahlt.

3.3. Geschäftsführung

Am Bilanzstichtag und zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung war Herr Volker von Liliencron, Hamburg alleiniger Geschäftsführer der Liliencron Management GmbH.

          Hamburg, den

       ___________________________________

            Liliencron Management GmbH

            Volker von Liliencron

            Geschäftsführer

 

Hamburg, den 16.01.2012

Liliencron Management GmbH

gez. Volker von Liliencron

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