MIO-DECOR GmbHLiquidated

28777 Bremen, DEU

Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 30141 HB
Registered
2/19/2015
Industry
Painting and lacqueringWholesale of paint and varnishPlastering
Purpose
Die Ausführung von Malerund Lackiererarbeiten, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten und aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Miodrag Radosljevic
since 1/19/2024
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Schwanewede
€25,000
100.00%

Financial Report

MIO-DECOR GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 43.978,00 41.473,00
I. Sachanlagen 43.978,00 41.473,00
B. Umlaufvermögen 180.888,73 299.998,92
I. Vorräte 0,00 25.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 138.987,55 71.405,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 41.901,18 203.593,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.352,51 1.695,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 228.219,24 343.167,00

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 133.847,60 136.960,82
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 108.847,60 111.960,82
B. Rückstellungen 9.478,23 70.790,95
C. Verbindlichkeiten 84.893,41 135.415,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 84.893,41 133.241,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 2.173,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 228.219,24 343.167,00

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Form und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Kalenderjahr 2016 wurde unter Berücksichtigung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Die Gesamtdarstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden, die für alle Kaufleute, als auch die Methoden, die speziell für Kapitalgesellschaften gelten berücksichtigt. Insbesondere wurden die allgemeine

Bewertungsgrundsätze der Fortführung der Unternehmertätigkeit, der Einzelbewertung, der Vorsicht, der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen und der Bewertungsstetigkeit beachtet.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

Buchführung und Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde im Berichtsjahr über das System der Datev e.G., Nürnberg erstellt. Der Kontenrahmen ist dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03 entnommen.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten belegt

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Belege und sonstige Unterlagen.

Prüfungsvermerk zur Ordungsmäßigkeit des DATEV-Programms "Kanzlei-REWE Pro" Vorliegender Jahresabschluss wurde mit Hilfe des DATEV-Buchführungs- und Jahresabschlussprogramms Kanzlei-Rechnungswesen pro für Windows erstellt.

Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Buchführungs- und Jahresabschlussprogramms Kanzlei-Rechnungswesen pro für Windows wurde zuletzt durch Einzelsystemprüfung der Ernst & Young Deutsche Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Nürnberg, am 15.02.2016 bestätigt. Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Systems lag vor.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer:

Miodrag Radosljevic geführt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 292,58 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.000,00 EUR.

1.2.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.338,10 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2017 festgestellt.

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