suchdialog GmbHLiquidated

68161 Mannheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 707524
Registered
9/2/2009
Industry
Agents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of furnitureManufacture of power-driven hand tools
Purpose
Die Entwicklung, die Herstellung und der Verkauf von Internet Marketing- und Vertriebsdienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Denis Lademann
since 9/2/2009
Managing Director
Managing Director

Financial Report

suchdialog GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 28.483,00 10.754,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.438,00 1.452,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.438,00 1.452,00
II. Sachanlagen 21.045,00 9.302,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.045,00 9.302,00
B. Umlaufvermögen 304.992,74 122.302,37
I. Vorräte 12.358,10 12.006,61
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 12.358,10 8.406,61
2. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 3.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 261.183,43 108.850,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 256.003,72 102.890,80
2. sonstige Vermögensgegenstände 5.179,71 5.959,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.451,21 1.445,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 543,44 124,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 334.019,18 133.180,37

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 99.680,37 18.641,23
I. gezeichnetes Kapital 31.429,00 31.429,00
II. Kapitalrücklage 43.571,00 43.571,00
III. Verlustvortrag 56.358,77 73.747,14
IV. Jahresüberschuss 81.039,14 17.388,37
B. Rückstellungen 67.728,61 20.939,06
1. Steuerrückstellungen 58.656,87 15.637,75
2. sonstige Rückstellungen 9.071,74 5.301,31
C. Verbindlichkeiten 166.610,20 93.600,08
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 19.333,95
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 21.327,26 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 94.299,34 37.421,75
4. sonstige Verbindlichkeiten 50.983,60 36.844,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 334.019,18 133.180,37

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der suchdialog GmbH zum 31.12.2011 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 256.003,72 0,00 102.890,80 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 5.179,71 0,00 5.959,84 0,00

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 524,00 EUR (Vorjahr: 124,00 EUR) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 21.327,26 21.327,26 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 94.299,34 94.299,34 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 50.983,60 50.983,60 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19.333,95 19.333,95 0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 37.421,75 37.421,75 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 36.844,38 36.844,38 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 27 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Denis Lademann und Tobias Reinhardt.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Mannheim, den 2. Juli 2013

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.7.2013.

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