Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 101564
Previous
AKO Salze und Gewürze Vertriebs GmbH
Registered
10/5/1994
Industry
Manufacture of condiments and seasoningsWholesale of coffee, tea, cocoa and spicesManufacture of other food products n.e.c.
Purpose
Die Veredelung und Verarbeitung von Gewürzen, Salzen und Zusatzstoffen für den Lebensmittelhandel sowie die Lebensmittelproduktion, Futtermitteln und anderen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Olaf Richter
since 6/1/2006
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

AKO GmbH

Ronnenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

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Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 228.431,00 281.522,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 162,00
II. Sachanlagen 228.431,00 281.360,00
B. Umlaufvermögen 6.831.796,31 8.051.433,87
I. Vorräte 4.356.638,01 6.808.527,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.863.373,74 965.727,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 611.784,56 277.179,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.827,39 913,71
Aktiva 7.062.054,70 8.333.869,58
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Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 5.440.686,23 5.132.070,83
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnrücklagen 250.000,00 250.000,00
III. Gewinnvortrag 4.782.070,83  
IV. Jahresüberschuss 308.615,40  
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   4.782.070,83
B. Rückstellungen 77.969,32 460.251,97
C. Verbindlichkeiten 1.543.399,15 2.741.546,78
Passiva 7.062.054,70 8.333.869,58

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die AKO GmbH ("AKO GmbH" oder "Gesellschaft") hat ihren Sitz in Ronnenberg. Sie ist im Han­delsre­gister des Amts­ge­richts Amtsgericht Hannover unter HRB 101564 ein­ge­tra­gen.

Die AKO GmbH ist zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2023 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sin­ne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handels­ge­setzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haf­tung (GmbHG) aufgestellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzli­chen Vor­schrif­ten bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Ver­merke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung anzubringen sind, im Anhang aufgeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufge­stellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) auf­ge­stellt.

II. Bilanzierung und Bewertung

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu An­schaffungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend li­near, im Zu­gangs­jahr zeitanteilig, abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu An­schaffungskosten oder Herstellungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend li­near, im Zu­gangs­jahr zeitanteilig, abgeschrieben. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung wird der niedrigere beizumessende Wert angesetzt. Bei Wegfall der Gründe für die Abschreibungen werden entsprechende Zuschreibungen vorgenommen.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Anlagegüter wird handelsrechtlich die steuerrechtli­che Re­ge­lung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von ab­nutzba­ren bewegli­chen Anlagegütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Ge­schäfts­jahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die An­schaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin ent­haltenen Vorsteuerbe­trag, für das ein­zel­ne Anlage­gut 800,00 EUR nicht übersteigen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und unter Berücksichtigung des Nie­derst­wertprinzips bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnitt­licher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und/oder niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, werden durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Ab­schlussstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen und die einzelnen Auszahlungen 800,00 EUR übersteigen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Umsatzrealisation erfolgt, soweit die geschuldete Leistung erbracht wurde und ein Anspruch auf Gegenleistungen entstanden ist. Die Höhe der Umsatzerlöse entspricht der vereinbarten Gegenleistung.

III. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

Die Forderungen und die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Von den Verbindlichkeiten bestehen EUR 327.877,60 (Vorjahr: EUR 300.037,50 gegenüber Gesellschaftern. Von den Forderungen bestehen EUR 293.559,30 (Vorjahr: EUR 392.561,20) gegen Gesellschafter.

IV. Sonstige Angaben

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Dienstleistungsverträgen in Höhe von EUR 458.637,00.

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 19 Arbeitnehmer beschäftigt.

Ronnenberg, den 3. März 2026

Olaf Richter
Geschäftsführer

Bescheinigung

sonstige Berichtsbestandteile


Ronnenberg, den 3. März 2026

Olaf Richter
Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.03.2026 festgestellt.

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