ARSO Handelsgesellschaft mbH

Knesebeckstraße 98A, 10623 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 82363
Registered
9/27/2000
Industry
Other reservation service and related activities n.e.c.Provision of other services for non-artistic eventsIntermediation service activities for accommodation
Purpose
weiterhin: die Veranstaltung und Vermittlung von Reisen aller Art sowie das Erbringen einschlägiger Serviceleistungen, jeweils soweit eine besondere Genehmigung hierfür nicht erforderlich ist.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Arbi Temirov
since 7/5/2004
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
52.60%
27.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Kharzmoukhamed Temirov
Luchweg 3 G, 13591 Berlin
€13,150
52.60%
Arbi Temirov
Luchweg 3 H, 13591 Berlin
€6,750
27.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ARSO Handelsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 627.859,29 645.347,29
I. Sachanlagen 627.859,29 645.347,29
B. Umlaufvermögen 655.447,64 860.014,59
I. Vorräte 10.000,00 2.872,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 553.685,39 795.621,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 91.762,25 61.520,65
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 3.088.837,77 2.995.958,68
Summe Aktiva 4.372.144,70 4.501.320,56

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.020.958,68 2.876.166,05
III. Jahresfehlbetrag 92.879,09 144.792,63
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.088.837,77 2.995.958,68
B. Rückstellungen 8.000,00 8.560,00
C. Verbindlichkeiten 4.364.144,70 4.492.760,56
Summe Passiva 4.372.144,70 4.501.320,56

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die ARSO Handelsgesellschaft mbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg (Reg. Nr. HRB HRB 82363).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz ändert sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bei Gebäuden wurden die Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 wurden sofort abgeschrieben.

3. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

IV. Währungsumrechnung

Soweit im Jahresabschluss Posten enthalten sind, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, so wurden mit den amtlichen Umrechnungskursen zum Bilanzstichtag umgerechnet.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

V. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 3.446.371,17 (Vorjahr EUR 3.293.302,85).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 4.364.144,70 (Vorjahr EUR 4.492.760,56).

VI. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(2) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Temirov Arbi Geschäftsführer Alleinvertretungs-berechtigt

(2) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Temirov Kharzmoukhamed Geschäftsführer Alleinvertretungs-berechtigt

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich 2 Arbeitnehmer (Vorjahr 1) beschäftigt (ohne Organmitglieder).

Der Jahresabschluss wurde am 07.07.2023 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.

gez. A. Temirov, K. Temirov (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.7.2023.

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