Master Data

Registry
Register court München HRB 192329
Registered
5/26/2011
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateRenting and operating of own or leased residential real estateRental and leasing of office machinery, equipment and computers
Purpose
Befristete Überlassung von komplett eingerichteten Gastronomieräumen, sowie sonstigen gewerblich nutzbaren Räumen gegen Entgelt an selbstständig tätige Unternehmer.

History

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Management

NameRole
Horst Lackner
since 12/16/2021
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Horst Lackner
Anif/Österreich
€25,000
100.00%

Financial Report

Lackner GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 22.624,00 11.249,00
I. Sachanlagen 22.624,00 11.249,00
B. Umlaufvermögen 203.328,35 110.920,68
I. Vorräte 9.740,00 12.350,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 167.530,08 61.395,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 40.000,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.058,27 37.175,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 225.952,35 122.169,68

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 59.967,80 31.697,34
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 34.967,80 6.697,34
davon Gewinnvortrag 6.697,34 12.422,51
B. Rückstellungen 111.875,48 56.088,30
C. Verbindlichkeiten 54.109,07 34.384,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 54.109,07 34.384,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 225.952,35 122.169,68

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Lackner GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Steuergesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro -75.293,67).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Forderungsspiegel

Art der Forderung zum 31.12.2013 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  TEURo kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
gegenüber Gesellschaftern 96,4 96,4 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 67,8 27,8 40,0
Summe 164,2 124,2 40,0

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2013 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  TEURo kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 4,9 4,9 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 49,2 49,2 0,0 0,0
Summe 54,1 54,1 0,0 0,0

Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In der Bilanz wurde ein Gewinnvortrag von Euro 28.270,46 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 07.01.2015 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 07.01.2015 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Horst Lackner

Unterschrift der Geschäftsleitung

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 96.431,68 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 30.359,71 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.01.2015 festgestellt.

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