auto-eicke Handels- u.Service GmbH

Kaiser-Wilhelm-Straße 2, 12247 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 76229
Previous
Warnowufer Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Registered
8/16/2004
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tons
Purpose
Der Vertrieb von und der Handel mit neuen und gebrauchten Kraftfahrzeugen aller Art, Reparaturen und Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie Verkauf von Kraftfahrzeugersatzteilen und Erbringung zugehöriger Serviceleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Dirk Amthor
since 10/23/2012
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

auto-eicke Handels- u.Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 33.016,00 54.408,00
I. Sachanlagen 33.016,00 54.408,00
B. Umlaufvermögen 1.135.628,54 864.715,40
I. Vorräte 717.655,87 512.720,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 279.999,13 259.874,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 137.973,54 92.120,83
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 1.015.911,59 1.178.387,13
Summe Aktiva 2.184.556,13 2.097.510,53

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
B. Verlustvortrag 1.203.387,13 1.191.581,39
C. Jahresüberschuss 162.475,54 -11.805,74
D. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 1.015.911,59 1.178.387,13
E. Rückstellungen 22.072,99 21.398,52
F. Verbindlichkeiten 2.162.483,14 2.076.112,01
Summe Passiva 2.184.556,13 2.097.510,53

Anhang

A. Angaben zur Form und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der auto-eicke Handels- u. Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angepasste oder nicht vergleichbare Vorjahreszahlen liegen nicht vor.

Auf die Aufgliederung der Umsatzerlöse gem. § 285 Nr.4 HGB wird gem. § 286 Abs.2 HGB verzichtet.

B. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden sowohl die Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden, die für alle Kaufleute, als auch die Methoden, die speziell für Kapitalgesellschaften gelten, berücksichtigt.

Insbesondere wurden die allgemeinen Bewertungsgrundsätze der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, der Einzelbewertung, der Vorsicht, der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen und der Bewertungsstetigkeit beachtet.

Die Bewertung der Bilanzpositionen wurde im Einzelnen wie folgt durchgeführt:

Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die notwendigen Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden linear entsprechend der ermittelten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Bei Anschaffung im laufenden Geschäftsjahr erfolgte diese pro rata temporis.

Allein nach steuerrechtlichen Vorschriften zulässige Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Bei den in Vorjahren und im abgelaufenen Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgütern des Sachanlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu einem Betrag von EUR 800,00 wurde von der Bewertungsfreiheit des § 6 Abs. 2 EStG kein Gebrauch gemacht. Die Abschreibung erfolgte entsprechend der Betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Vorräte wurden mit ihren Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Sofern die beizulegenden Werte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Kundenforderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet. Mögliche Ausfallrisiken wurden ggf. durch angemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen berücksichtigt.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zu Nominalwerten ausgewiesen.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Sonstige Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung berücksichtigt wurden.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen bewertet.

C. Angaben zu einzelnen Bilanzposten

Der Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist durch Rangrücktrittserklärungen abgedeckt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungne gegenüber Organen der Geschäftsführung betragen EUR 27.030,48 (Vorjahr EUR 27.030,48).

Die Forderungne gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 5.360,00 (Vorjahr Verbindlichkeit EUR 6.858,54).

Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen EUR 26.000,93 (Vorjahr EUR 29.618,74).

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit sind nicht auszuweisen.

sonstige Berichtsbestandteile

Berlin, den 27. Mai 2025
Geschäftsführer Dirk Amthor

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 27.05.2025 festgestellt.

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