Vertic Ventures GmbH
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Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Marcel Elshoff since 11/23/2017 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Beneficial owner data is only accessible to registered users.
Company ownership and partner structure
19 shareholders
GmbH structure
4 of 19 shown
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
SNUBES GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit ihren Herstellungskosten nach § 255 (2a) HGB abzgl. ihrer planmäßigen Abschreibung angesetzt. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zum einem Wert von 800,00 EUR wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben. Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: - Beteiligungen zu Anschaffungskosten - Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten - sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum jeweiligen Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Alle erkennbaren Risiken wurden durch angemessene, einzeln vorgenommene Abwertungen berücksichtigt. Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bewertet. Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht nach § 274a Nr. 4 HGB, auf die Abgrenzung latenter Steuern zu verzichten, keinen Gebrauch gemacht. Anfallende passive latente Steuern aufgrund von temporären Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden wurden mit aktiven latenten Steuern aus Verlustvorträgen von Körperschaft- und Gewerbesteuer verrechnet. Der entstandene Aktivüberhang wurde entsprechend aktiviert. Die aktiven latenten Steuern auf die steuerlichen Verlustvorträge wurden in Höhe der innerhalb der nächsten fünf Jahre zu erwartenden Verlustverrechnungen berechnet. Die Berechnung der latenten Steuern erfolgte mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen von insgesamt 30,175 %. Dieser setzt sich zusammen aus 15,825 % Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag sowie 14,35 % Gewerbesteuer unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 410 % für Berlin. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden bei ausreichenden objektiven Hinweisen für deren Eintritt berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechden Marktzinssatzes der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Aufgrund der Nutzbarkeit von Verlustvorträgen wurde von dem Wahlrecht aktive latente Steuern auf Verlustvorträge anzusezten wie beschrieben gebrauch gemacht. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Aufwendungen für selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände in Entwicklung und nach Fertigstellung Von der Möglichkeit, Aufwendungen für selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände in Entwicklung und nach deren Fertigstellung nach § 248 Abs. 2 HGB zu aktivieren, wurde Gebrauch gemacht. Die Ausschüttungssperre nach § 248 Abs. 8 HGB wurde beachtet. Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen in Entwicklung stellen Module mit mehrperiodigem Herstellungvorgang dar. Diese Module wurden mit ihren Herstellungskosten in Form der Entwicklungskosten aktiviert. Die im Vorjahr fertiggestellten Module wurden mit Datum Ihrer Life-Schaltung als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und über ihre jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Im aktuellen Wirtschaftsjahr wurden keine weiteren Module fertiggestellt. Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 1.500,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.369.706,53 EUR (Vorjahr: 1.522.929,04 EUR). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 1.155.231,12 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 10.103,31 EUR (Vorjahr: 94,98 EUR). Latente Steuern Durch die Aktivierung von immateriellen Vermögensgegenständen in der Handelsbilanz sind passive latente Steuern in Höhe von 413.871,40 EUR entstanden. Gleichzeitig sind aufgrund von Verlustvorträgen aktive latente Steuern iHv. insgesamt 1.040.136,97 EUR entstanden. Da das Management von einer positiven Unternehmensfortführung und von der Nutzbarkeit der entstandenen Verlustvorträgen in den nächsten fünf Jahren ausgeht, wurde vom Ansatzwahlrecht gem. § 274 HGB Gebrauch gemacht. Es wurden daher die latenten Steuer saldiert, sodass aktive latente Steuern iHv. 626.265,57 EUR auszuweisen sind. Ausschüttungssperre Der Gesamtbetrag der latenten Steuern, der gemäß § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt zum Stichtag 1.997.836,08 EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Aktivierung der selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände iHv. 1.371.570,51 EUR zuzüglich der aktivierten latenten Steuern iHv. 626.265,57 EUR. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen Es liegen keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen vor. Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung Es liegen weder Erträge noch Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung vor. Sonstige Angaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8. sonstige Berichtsbestandteile
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