Master Data

Registry
Register court Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 65215
Registered
1/30/2017
Industry
Dental laboratoriesDental practice activitiesWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
Ist der Betrieb eines Dental-Labors.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Thomas Wehner
since 1/30/2017
Managing Director
Jürgen Wehner
since 1/30/2017
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

67146 Deidesheim
€12,500
50.00%
67146 Deidesheim
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DENTAL - LABOR WEHNER GmbH

Ludwigshafen am Rhein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 123.734,36 84.675,68
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 119.719,00 69.001,00
III. Finanzanlagen 4.011,36 15.670,68
B. Umlaufvermögen 333.675,66 249.841,94
I. Vorräte 17.507,00 20.630,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 310.569,07 202.256,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.599,59 26.955,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.807,99 0,00
Aktiva 459.218,01 334.517,62

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 257.025,66 202.610,19
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Bilanzgewinn 244.525,66 190.110,19
B. Rückstellungen 31.900,00 24.200,00
C. Verbindlichkeiten 170.292,35 107.707,43
Passiva 459.218,01 334.517,62

Anhang


für das Geschäftsjahr 2023

A.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DENTAL - LABOR WEHNER GmbH ist im Geschäftsjahr nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften der §§ 264 ff. HGB erstellt.

Die Vorjahreszahlen sind als Vergleich beigefügt.

Im Interesse einer größeren Klarheit und Übersichtlichkeit sind die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Angaben und Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist eine Kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

B.  Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung der einzelnen Positionen wurden die folgenden Grundsätze angewendet:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Bei zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt eine planmäßige Abschreibung über den Zeitraum, in dem die Vermögensgegenstände jeweils voraussichtlich genutzt werden. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear und degressiv abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Bei zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt eine planmäßige Abschreibung über den Zeitraum, in dem die Vermögensgegenstände jeweils voraussichtlich genutzt werden. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bzw. den jeweils niedrigeren beizulegenden Werten bewertet. Die niedrigeren beizulegenden Werte werden im Wesentlichen nach den Verhältnissen am Beschaffungsmarkt, aber unter Berücksichtigung der Einsatzmöglichkeiten der Bestände ermittelt. Abwertungen für Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und verminderter Verwertbarkeit ergeben, werden in angemessenem und ausreichendem Umfang vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen, uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen gebildet.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C.  Erläuterungen zum Jahresabschluss

In den Forderungen sind keine mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr enthalten.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt zum
Bilanzstichtag T€ 100 (Vorjahr: T€ 79).

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit T€ 151 (Vorjahr: T€ 85) sind gesichert durch
selbstschuldnerische Bürgschaften der Gesellschafter, Grundschulden sowie Sicherungsübereignungen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag T€ 0 (Vorjahr: T€ 0)

D.  Sonstige Angaben

Herr Thomas Wehner und Herr Jürgen Wehner sind im Geschäftsjahr zu jeweils einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführern bestellt. Sie sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Im Jahresdurchschnitt wurden 18 Mitarbeiter beschäftigt.

 

Ludwigshafen am Rhein, 17. Mai 2024


DENTAL - LABOR WEHNER GmbH

gez. Jürgen und Thomas Wehner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.05.2024 festgestellt.

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