Master Data

Registry
Register court Siegburg HRB 8530
Registered
1/6/2004
Industry
Wholesale of photovoltaic modulesTrade of steam, hot water and cooled airTrade of electricity
Purpose
Die gewerbliche Dienstleistung, wie Handel, Service und Vertrieb für TK- und IT-Produkte, sowie Fotovoltaik und Lichterzeugung und Verteilung.

History

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Management

NameRole
Dieter Lachmann
since 1/6/2004
Managing Director

Financial Report

FYBERNET GmbH

Siegburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   0,00   0,00
a) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen        
II. Sachanlagen        
1. technische Anlagen und Maschinen   0,00   0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   10.773,00   218,00
III. Finanzanlagen        
1. sonstige Ausleihungen   0,00   0,00
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   16.355,69   17.166,19
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   0,00   0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren   0,00   0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   0,00   0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   0,00   0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter   7.754,04   5.169,36
4. sonstige Vermögensgegenstände   8.221,74   4.919,90
III. Wertpapiere        
1. sonstige Wertpapiere   0,00   0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks        
1. Kassenbestand   2.342,18   3.831,37
2. Guthaben bei Kreditinstituten   13.244,65   34.702,14
Summe Aktiva   58.691,30   66.006,96

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Kapitalrücklage   0,00   0,00
III. Gewinnrücklage   0,00   0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00      
2. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00   0,00
IV. Gewinnvortrag   31.240,91   44.835,84
V. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss   -3.738,03   -7.994,93
B. Rückstellungen        
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen   0,00   0,00
2. Steuerrückstellungen   0,00   0,00
3. Sonstige Rückstellungen   2.522,00   1.717,00
C. Verbindlichkeiten        
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   0,00   0,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   0,00   0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   28,25   28,21
4. Gegenüber Gesellschaftern   2.383,83   2.420,84
5. Sonstige Verbindlichkeiten   1.254,34   0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00   0,00
E. Passive latente Steuern   0,00   0,00
Summe Passiva   58.691,30   66.006,96

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der FYBERNET GmbH in 53721 Siegburg auf den 31.12.2012 wurde auf der Grundage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechtes des Artikels 76 Absatz 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Absatz 2 HGB.

Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlusstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen (ggf. außerplanmäßigen) Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig gerechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten wurden gem. § 256 a HGB umgerechnet.

Bei Deckung durch Termingeschäfte war der entsprechende Terminkurs maßgebend.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Bewertung des Planvermögens erfolgte zum am Abschlussstichtag beizulegenden Zeitwert. Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Latente Steuern wurden mit einem Steuersatz von 32,00 % angesetzt und nicht abgezinst.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. die Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für die Anfertigung der Steuererklärungen. Der Posten "sonstige Rückstellungen" beinhaltet darüber hinaus die Rückstellung für Archivierungskosten und Garantieverpflichtungen.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Restlaufzeit der Verbindlichkeit Betrag
kürzer als 1 Jahr 3.666,42 €
1 Jahr bis 5 Jahre 0,00 €
länger als 5 Jahre 0,00 €
Summe 3.666,42 €

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte o.ä. Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 €.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. SONSTIGE ANGABEN

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den restlichen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Unternehmensorgane

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war als Geschäftsführer bestellt:

Herr Dipl. Ing. Dieter Lachmann, Ingenieur, Siegburg, seit 01.01.2012 bis 31.12.2012

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

Der Jahresabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger offen gelegt.

 

Siegburg, den 24.06.2013

FYBERNET GmbH

 

Siegburg, den 24. Juni 2013

gez. Dieter Lachmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.06.2013

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