Master Data

Registry
Register court München HRB 156262
Registered
3/3/2005
Industry
Retail sale of furnitureWholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipmentAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Gestalten von Möbeln und Innenräumen, Produktentwicklung und Entwerfen von Designgegenständen, Produzieren von Möbeln in eigener Möbelwerkstatt, Verkauf und Handel von Accessoires und Handelswaren für Inneneinrichtung, Unternehmensberatung sowie Groß- und Einzelhandel für Accessoires, Handelswaren, Möbel- und Inneneinrichtung.

History

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Management

NameRole
Hans Jürgen Spengler
since 4/23/2021
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

86567 Hilgertshausen-Tandern
€25,000
100.00%

Financial Report

Spengler Design GmbH

Dachau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 19.468,00 19.037,00
I. Sachanlagen 14.918,00 15.037,00
II. Finanzanlagen 4.550,00 4.000,00
C. Umlaufvermögen 107.858,42 73.696,80
I. Vorräte 78.229,34 45.454,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.168,53 27.374,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 460,55 868,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.891,37 5.141,41
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 62.846,93 41.429,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 206.564,72 151.804,23

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 66.429,02 27.981,52
III. Jahresfehlbetrag 21.417,91 38.447,50
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 62.846,93 41.429,02
B. Rückstellungen 5.000,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 201.564,72 149.304,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 178.863,61 128.284,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 206.564,72 151.804,23

Anhang


I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aktiva


Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter habe ich gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Vorräte


Die Handelsware wird grundsätzlich zu den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren Zeitwerten bewertet.

Warenbestand 31.12.2011 40.829,34€ ( Vorjahr 29.154,01€ )
Unfertige Leistungen 31.12.2011 37.400,00€ ( Vorjahr 16.300,00€ )

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet worden.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände, mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr, betragen 18.326,53 € ( Vorjahr 16.532,52 € ).

Flüssige Mittel

Die Position enthält neben dem Kassenbestand das Guthaben bei einem Kreditinstitut.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 62.846,93€

Es besteht jedoch kein Konkursantragsgrund, da die Gesellschafter bezüglich Ihrer Forderung
hinter die Ansprüche anderer Gläubiger in ausreichender Höhe zurückgetreten ist.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten Abschlusskosten und Steuerberatungskosten.

Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.
Sie haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr 16.017,43€ (Vorjahr 22.147,31 € )

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus Steuern 5.236,99€ ( Vorjahr 2.628,44€ )
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 100.595,44€ ( Vorjahr 78.458,48€ )
Übrige sonstige Verbindlichkeiten 3.496,39€ ( Vorjahr 3.574,44€ )
Verbindlichkeiten Darlehen 22.701,11€ ( Vorjahr 21.019,55 € )
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.660,20€ ( Vorjahr 5.089,45€ )
Erhaltene Anzahlungen 42.857,16€ ( Vorjahr 16.386,56€ )

Restlaufzeit bis 1 Jahr Euro 178.863,61
Restlaufzeit 1 - 5 Jahre Euro 22.701,11
Restlaufzeit über 5 Jahre Euro 0,00

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsätze wurden alle im Inland erzielt.


Periodenfremde Erträge oder außergewöhnliche Erträge


Es sind keine sonstigen betrieblichen Erträgen sind außergewöhnliche Erträge vorhanden.

Aufwendungen für Altersvorsorgung

In der Position Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge sind in Höhe von Euro 603,09 (im Vorjahr Euro 775,41 ) Aufwendungen für Altersvorsorgung enthalten.

Diese bestehen aus Direktversicherungsverträgen.

IV. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Miet- und Leasingverpflichtungen

fällig 2011 22.703,88€
fällig 2011-2014 31.766,48€

V. Sonstige Angaben

1. Zum Geschäftsführer ist bestellt

Herr Jürgen Spengler

2. Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt ca. 2 Mitarbeiter.

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 100.595,44 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 78.458,48 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.04.2013 festgestellt.

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