Master Data

Registry
Register court Landau HRB 30164
Registered
1/23/2007
Industry
Dental laboratoriesMedical laboratory activitiesDental practice activities
Purpose
Geändert, nun: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines gewerblichen Dentallabors sowie Anbieten und Vermitteln von dentalen/medizinischen Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen zur Organisation von Reisen zu Weiterbildungsmaßnahmen.

History

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Management

NameRole
Gerhard Dr. Werling
since 1/23/2007
Managing Director

Financial Report

DENTAL-SCANLABOR GmbH

Bellheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 104.114,00 148.667,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 85.402,00 122.811,00
II. Sachanlagen 18.712,00 25.856,00
B. Umlaufvermögen 51.778,26 94.836,62
I. Vorräte 7.254,69 500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.562,57 55.993,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.961,00 38.343,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 971,50 31.328,31
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 101.307,36 34.545,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 258.171,12 309.377,23

Passiva

   
  31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 59.545,30 30.949,04
III. Jahresfehlbetrag 66.762,06 28.596,26
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 101.307,36 34.545,30
B. Rückstellungen 4.800,00 4.800,00
C. Verbindlichkeiten 253.371,12 304.577,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 59.148,49 84.286,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 194.222,63 220.290,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 258.171,12 309.377,23

Anhang

Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

Der Jahresabschluss 2017 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Es wurden erstmals die Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angewandt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftervertrages zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen, ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz und Gewinnund Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst; sie sind im Anhang gesondert ausgewiesen und erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 € wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Risiken wurden durch Abschreibungen auf diese Forderungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung von 1 % berücksichtigt.

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nominalwert.

Rechnungsabgrenzungsposten sind mit den auf das Folgejahr entfallenden Beträgen angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Hinsichtlich der latenten Steuern wird auf § 274a verwiesen.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es wurde vorsichtig bewertet. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt, welcher die Bruttowerte und die Geschäftsjahresabschreibung ausweist.

1. Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr 2017 betrugen die Investitionen € 234,45. (im Vorjahr € 9.920,00)

2. Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital beträgt € 25.000,00 und ist voll einbezahlt.

3. Der Bilanzverlust hat sich wie folgt entwickelt:

Verlustvortrag 31.12.2016 -59.545,30 €
Jahresfehlbetrag 2017 -66.762,06 €
Bilanzverlust 31.12.2017 -126.307,36 €

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen 173.369,13 €.

5. Ergebnisverwendung

Geschäftsführer und Gesellschafterversammlung schlagen vor den Jahresfehlbetrag von € 66.762,06 auf neue Rechnung vorzutragen.

6. Anzahl der Mitarbeiter

Während des Berichtsjahres waren in der Gesellschaft durchschnittlich 5 Mitarbeiter beschäftigt.

7. Die Organe der Gesellschaft

Als Geschäftsführer war im Berichtsjahr der Gesellschaft

Herr Dr. Gerhard Werling bestellt.

 

gez. am 25.03.2019

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.853,50 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.860,48 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.03.2019 festgestellt.

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