Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 105794
Registered
1/30/2007
Industry
On-demand passenger transport service activities by vehicle with driverScheduled passenger transport by roadNon-scheduled passenger transport by road
Purpose
Die Personenbeförderung in Form des Betreibens eines Taxibetriebs und Mietwagenservice.

History

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Management

NameRole
Levent Baki Uluboy
since 1/30/2007
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Levent Uluboy
Berlin
€22,500
90.00%

Financial Report

Leopard Taxi GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   940,45   16305,75
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen        
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   6779,68   2859,41
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   25292,99   28233,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva   33013,32   47398,82

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   25000,00   25000,00
I. Gezeichnetes Kapital        
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -10214,80   -5312,72
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   9866,36   15179,08
B. Rückstellungen        
C. Verbindlichkeiten   8361,76   12532,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   33013,32   47398,82

Anhang

Gliederung

Allgemeine Angaben

Bilanzierungsmethoden

Bewertungsmethoden

Sachanlagen

Finanzanlagen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Verbindlichkeiten

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Ergänzende Angaben

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses und Offenlegung werden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Nominalwert ausgewiesen, sofern nicht zum Abschlussstichtag ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 8361,76 EUR
davon entfallen auf: Steuern 8361,76 EUR

im Rahmen der sozialen Sicherheit bestanden zum Abschlusstag keine Verbindlichkeit.

Die sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Die sonstigen Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis 5 Jahre bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Geschäftsführer im abgelaufenen Berichtsjahr war Herr Levent Uluboy

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Gewinn- und Verlustrechnung

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
1. Umsatzerlöse   89030,69   296877,86
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen        
3. andere aktivierte Eigenleistungen        
4. sonstige betriebliche Erträge   19587,23   5453,04
5. Materialaufwand:        
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   -27418,62   -97705,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen        
6. Personalaufwand:        
a) Löhne und Gehälter   -43002,87   -102347,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung   -10826,60   -24097,81
7. Abschreibungen:   -1716,87   -5608,82
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs        
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten        
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   -36745,76   -55079,71
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen        
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen        
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen        
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens        
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen        
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit        
15. außerordentliche Erträge        
16. außerordentliche Aufwendungen        
17. außerordentliches Ergebnis        
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag        
19. sonstige Steuern   878,00   -2312,98
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -10214,80   15179,08

 

Berlin , den, den 16. Dezember 2013

gez. Uluboy

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.12.2013

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