Orvita Vertriebs-GmbHLiquidated

80331 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 127520
Registered
9/21/1999
Industry
Wholesale of pharmaceutical goodsRetail sale of pharmaceutical productsWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
Vertrieb von Nahrungs-Ergänzungsmitteln, Gesundheitsprodukten und Pharmazeutika.

History

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Management

NameRole
Ute Beßing
since 1/15/2003
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

42500
85.00%

Financial Report

Orvita Vertriebs GmbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 12.782,30 12.782,30
B. Anlagevermögen 1.899,00 2.645,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.898,00 2.644,00
C. Umlaufvermögen 43.116,51 43.742,47
I. Vorräte 4.995,88 15.447,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.153,08 26.687,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.967,55 1.606,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.201,59
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.200,07 13.327,27
F. sonstige Aktiva 0,00 630,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 60.997,88 75.329,49

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
B. Verlustvortrag 64.456,46 43.523,81
C. Jahresüberschuss 10.127,20 -20.932,65
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.200,07 13.327,27
E. Rückstellungen 2.000,00 1.800,00
F. Verbindlichkeiten 58.997,88 73.529,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 60.997,88 75.329,49

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2006



Grundlagen der Rechnungslegung


Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.


Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung


Die Wertansätze in der Bilanz der Orvita Vertriebs GmbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.


Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.


Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.


Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.


Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.


Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:


Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.


Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.


Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.


Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt..


Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.




Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss



Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:


Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.153,08 0 26.687,84 0


Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.



Verbindlichkeiten


Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:


Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 58.997,88 49.131,74 9.866,14



Haftungsverhältnisse


Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.



Sonstige finanzielle Verpflichtungen


Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.


Sonstige Angaben


Geschäftsführung


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Frau Ute Bessing-Kaukoreit


Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.


Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.



München, den






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