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Register court Bochum HRB 6584
Previous
de. Software Verwaltungs GmbH
Registered
11/19/1999
Industry
Computer consultancy activitiesDevelopment and programming of application softwareOther information technology and computer service activities
Purpose
Softwareentwicklung, Entwicklung von Individualsoftware, alle Internetdienstleistungen, Beratung anderer Unternehmen, Vertrieb und Handel von Hard- und Software, Planung und Realisierung von Hard- und Softwareprojekten.

History

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Management

NameRole
Heiko Hildebrand
since 11/19/2003
Managing Director

Financial Report

de.Software GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 15.635,00 18.290,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.917,00 1,00
II. Sachanlagen 13.718,00 18.289,00
B. Umlaufvermögen 144.150,13 203.344,68
I. Vorräte 0,00 70.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 137.839,76 127.270,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 78.230,19 105.720,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.310,37 6.074,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 35,29 0,00
D. sonstige Aktiva 1.005,39 1.005,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 160.825,81 222.640,07

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 86.133,79 67.341,49
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 42.341,49 23.243,90
III. Jahresüberschuss 18.792,30 19.097,59
B. Rückstellungen 19.521,92 12.734,95
C. Verbindlichkeiten 55.170,10 142.563,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 160.825,81 222.640,07

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 Abs. 1 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen 125.238 €.


Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Heiko Hildebrand.

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.



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