HTV GmbHLiquidated

99444 Blankenhain, DEU

Master Data

Registry
Register court Jena HRB 506309
Previous
Hohenwarter TKS GmbH
Registered
4/4/2001
Industry
Wholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishesManufacture of plaster products for construction purposes
Purpose
Herstellung von und Handel mit Baustoffen aller Art, insbesondere von schüttbaren Gütern, Durchführung und Vermittlung von Transportleistungen im Güternahverkehr, insbesondere von schüttbaren Gütern, Anmietung von Baumaschinen und Transportfahrzeugen aller Art

History

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Management

NameRole
Andreas Neumann
since 11/14/2022
Liquidator

Financial Report

Hohenwarter TKS GmbH

Zorbau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Lagebericht zum 31.12.2007

I. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2007 schlossen wir mit einem positiven Ergebnis ab.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Investitionen - bereinigt um Leasing-Ablösen mit sofortigem Weiterverkauf - in Höhe von TEuro 1.235,6 getätigt. Sie konnten zu ca. 36,4 % durch die Abschreibung und den aus Anlagenverkäufen stammenden Mitteln finanziert werden.

Die Investitionen wurden vor allem im Bereich PKW's und LKW's vorgenommen. Zudem wurden Leasingverträge für weitere 57 LKW's abgeschlossen.

Im Geschäftsjahr 2007 haben wir den Geschäftsbereich Transporte weiter ausgebaut.

II. Lage der Gesellschaft

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zeigt eine dem Geschäftsverlauf entsprechende Veränderung zum Vorjahr.

Die Bilanzsumme hat sich 2007 gegenüber 2006 um TEUR 872 auf TEUR 4.524 erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt 4,22 % (Vorjahr 4,95%).

Die Veränderung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

Im Jahr 2007 erzielten wir eine Gesamtleistung (ohne sonstige betriebliche Erträge) in Höhe von

TEUR 8.488,0 (VJ 7.123,1 TEUR).

Damit erwirtschafteten wir einen Rohertrag von TEUR 7.833,7 (VJ 6.527), dem Betriebskosten von

TEUR 7.867,5 (VJ 6.280,6 TEUR) gegenüberstehen.

Es verbleibt danach ein Betriebsergebnis von TEUR -25,8 (VJ TEUR 254,2).

Nach Auflösung des Sonderpostens (Ansparabschreibung) in Höhe von TEUR 100 und unter Einbeziehung der übrigen Teilergebnisse sowie der Steuern vom Einkommen und Ertrag schlossen wir das Jahr 2007 mit einem Jahresergebnis von TEUR +31,6 (VJ TEUR +31,9) ab.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Nach Schluss des Geschäftsjahres traten keine Vorgänge von Bedeutung auf.

IV. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft und Risiken der künftigen Entwicklung

Für das Jahr 2008 rechnen wir bei einer anhaltend stabilen Nachfrage wieder mit einem positiven Ergebnis.

Der Fuhrpark soll weiter aufgestockt werden.

Für das Jahr 2008 streben wir eine Gesamtleistung von ca. 9 Mio. Euro an.

Wir rechnen im Transportsektor durch unsere Spezialisierung auf den Baustellenverkehr und durch unsere Flottengröße bzw. Marktdurchdringung mit einer stabilen Auftragslage. Im Jahr 2007 konnte wieder mit einem langfristigen Auftrag über 2 Jahre in Frankreich begonnen werden.

Bei den Rohstoffpreisen ist mit einem weiteren Preisanstieg zu rechnen.

Die Nachfrage nach Zuschlagstoffen für die Betonindustrie bleibt auf gleichem Niveau stabil.

Zorbau-Nellschütz, den 31. März 2008

Dipl.-Ing. Andreas Neumann

Bilanz zum 31.12.2007

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 2.298.721,60 1.372.399,10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 2.298.721,10 1.372.398,60
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 604.106,60 584.322,10
2. technische Anlagen und Maschinen 257.481,50 219.087,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.437.133,00 568.989,50
B. Umlaufvermögen 2.163.305,65 2.180.829,30
I. Vorräte 1.110.813,08 931.238,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 929.268,42 730.096,64
1. sonstige Vermögensgegenstände 929.268,42 730.096,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 123.224,15 519.493,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 61.521,60 99.257,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.523.548,85 3.652.486,07

Passiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 190.670,46 180.832,16
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 140.670,46 130.832,16
davon Gewinnvortrag 109.031,66 98.965,16
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 100.000,00
C. Rückstellungen 172.583,74 123.713,70
D. Verbindlichkeiten 4.160.294,65 3.247.940,21
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.322.620,15 1.097.945,07
2. sonstige Verbindlichkeiten 2.837.674,50 2.149.995,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.523.548,85 3.652.486,07

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2007

  1.1.2007 - 31.12.2007
EUR
1.1.2006 - 31.12.2006
EUR
1. Rohergebnis 8.246.382,80 6.981.405,95
2. Personalaufwand 2.719.363,01 1.974.864,29
a) Löhne und Gehälter 2.289.692,09 1.658.663,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 429.670,92 316.200,84
davon für Altersversorgung 3.771,23 3.771,23
3. Abschreibungen 296.624,94 195.749,27
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 296.624,94 195.749,27
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.908.918,65 4.451.971,81
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 525,72 0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 212.300,95 251.618,01
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 109.700,97 107.202,57
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag 10.500,00 31.279,74
9. sonstige Steuern 67.562,17 44.055,83
10. Jahresüberschuss 31.638,80 31.867,00

Ergebnisverwendung

  1.1.2007 - 31.12.2007
EUR
1.1.2006 - 31.12.2006
EUR
10. Jahresüberschuss 31.638,80 31.867,00
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 109.031,66 98.965,16
12. Bilanzgewinn 140.670,46 130.832,16

Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstands / der Geschäftsleitung

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor.

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 31.638,80.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags von Euro 109.031,66 ergibt sich ein Betrag von Euro 140.670,46 der zu verwenden ist.

Dieser Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Anhang zum 31.12.2007

offenzulegende Fassung gem. § 326 HGB

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Hohenwarter TKS GmbH für das Geschäftsjahr 2007 ist nach geltenden Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Abweichungen gegenüber den Vorjahreswerten ergeben sich durch die Anpassung von Eröffnungsbilanzwerten durch Feststellungen der Betriebsprüfung.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Hohenwarter TKS GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das laufende Jahr und das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind in Höhe von Euro 296.978,08 innerhalb eines Jahres fällig.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen

- Urlaubs- und Überstundenansprüche

- Beitrag Berufsgenossenschaft

Investitionsabzugsbetrag

Für zukünftige Anschaffungen von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wurde ein Investitionsabzugsbetrag in Höhe von Euro 35.400,00 gem. § 7g Abs. 1 EStG n.F. außerhalb der Bilanz gebildet.

Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit gesamt
TEuro
Restlaufzeit bis 1 Jahr (VJ) Restlaufzeit 1-5 Jahre (VJ) Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre (VJ) davon durch Pfandrechte gesichert
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.322 (1.098) 627 (608) 543 (308) 152 (182) 1.322
übrige Verbindlichkeiten 2.838 (2.149) 1.472 (1.568) 1.366 (581) - 1.666
Verbindlichkeiten gesamt 4.160 2.099 1.909 152 2.988

IV. Sonstige Pflichtangaben

1. Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Andreas Neumann

2. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer:

leitende Angestellte 9

kfm. Arbeitnehmer 7

gewerbliche Arbeitnehmer 87

3. sonstige finanzielle Verpflichtungen

a) Finanzielle Verpflichtungen aus laufenden Leasingverträgen bestehen für das KJ 2008 in Höhe von TEUR 2.234.

b) Eventualverbindlichkeiten

Gegenüber der Bank-Schilling, Hammelburg besteht eine Höchstbetragsbürgschaftsverpflichtung in Höhe von Euro 1.533.875,65. Diese hat sich per 31.12.2007 auf den Betrag von Euro 1.359.875,64 reduziert.

c) Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen bestehen in Höhe von Euro 128.000,00.

 

Zorbau-Nellschütz, den 31.03.2008

Hohenwarter TKS GmbH

Andreas Neumann

- Geschäftsführung -

Anlagespiegel

  Anschaffungs-,          
  Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen
  kosten       Abschreibungen Geschäftsjahr
  01.01.2007       31.12.2007  
  Euro Euro Euro Euro Euro Euro
Anlagevermögen            
Immaterielle Vermögens- gegenstände            
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 552,25 0,00 0,00 0,00 551,75 0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 552,25 0,00 0,00 0,00 551,75 0,00
Sachanlagen            
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 698.196,65 38.030,00 0,00 0,00 132.120,05 0,00
technische Anlagen und Maschinen 375.003,79 143.500,00 16.361,34 0,00 244.660,95 0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 798.587,15 1.332.536,30 396.552,72 0,00 297.437,73 0,00
Summe Sachanlagen 1.871.787,59 1.514.066,30 412.914,06 0,00 674.218,73 0,00
Summe Anlagevermögen 1.872.339,84 1.514.066,30 412.914,06 0,00 674.770,48 0,00
     
    Abschreibungen
  Buchwert Geschäftsjahr
  31.12.2007  
  Euro Euro
Anlagevermögen    
Immaterielle Vermögens- gegenstände    
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,50 0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,00
Sachanlagen    
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 604.106,60 12.745,00
technische Anlagen und Maschinen 257.481,50 105.105,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.437.133,00 178.774,94
Summe Sachanlagen 2.298.721,10 296.624,94
Summe Anlagevermögen 2.298.721,60 296.624,94

Steuerrechtliche Abschreibungen

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der allein nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommenen Abschreibungen im Anlagevermögen beträgt 64.495,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der allein nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommenen Abschreibungen im Anlagevermögen beträgt 0,00 EUR.

Angabe der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil innerhalb der "Sonstigen betrieblichen Erträge"

1.1.2007 - 31.12.2007

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil innerhalb des Postens "sonstige betriebliche Erträge" betragen 100.000,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil innerhalb des Postens "sonstige betriebliche Erträge" betragen 0,00 EUR.

Angabe der Aufwendungen aus den Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil innerhalb der "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen"

1.1.2007 - 31.12.2007

Die Aufwendungen aus den Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil innerhalb des Postens "sonstige betriebliche Aufwendungen" betragen 0,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Die Aufwendungen aus den Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil innerhalb des Postens "sonstige betriebliche Aufwendungen" betragen 100.000,00 EUR.

Berichtsprüfung

Bestätigungs-/Versagungsvermerk/Bescheinigungstext

Für den vorstehenden, zur Offenlegung bestimmten Jahresabschluss wurden gesetzlich zulässige Offenlegungserleichterungen in Anspruch genommen. Der Abschlussprüfer hat zum vollständigen Jahresabschluss nebst Lagebericht der Hohenwarter TKS GmbH mit einer Bilanzsumme von

Euro 4.523.548,85 und einem Jahresüberschuss von Euro 31.638,80 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Ich habe den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Hohenwarter TKS GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis 31.12.2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Meine Aufgabe ist es auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzung der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Hohenwarter TKS GmbH.

Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

 

Gerolzhofen, den 20.08.2009

Manfred Seitz

vereidigter Buchprüfer

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