Weststar GmbHLiquidated

22926 Ahrensburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 2997 AH
Previous
Weststar Haustechnik Handelsgesellschaft m.b.H.
Registered
10/12/2005
Industry
Wholesale of electrical household appliancesWholesale of machine toolsWholesale of audio and video equipment
Purpose
Der Handel mit haustechnischen Geräten aller Art, Einzel-, Großhandel, Im- und Export. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Jonny Saß
since 10/12/2005
Managing Director
Dirk Wittke
since 10/12/2005
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
Constantin Graf von Hochberg
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€8,700
33.33%
Constantin Graf von Hochberg
€8,700
33.33%

Financial Report

Weststar GmbH

Ahrensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 98.068,00 142.645,00
I. Sachanlagen 87.428,00 132.005,00
II. Finanzanlagen 10.640,00 10.640,00
B. Umlaufvermögen 2.270.816,27 2.656.722,23
I. Vorräte 710.487,85 1.620.868,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 224.923,07 579.538,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.335.405,35 456.315,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 37.752,83 26.426,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.406.637,10 2.825.793,64

Passiva

   
  31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 1.975.809,40 1.954.831,55
I. gezeichnetes Kapital 26.100,00 26.100,00
II. Kapitalrücklage 327.635,84 327.635,84
III. Bilanzgewinn 1.622.073,56 1.601.095,71
davon Gewinnvortrag 1.609.280,71 1.837.742,38
B. Rückstellungen 122.264,60 158.250,92
C. Verbindlichkeiten 308.563,10 712.711,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 308.563,10 712.711,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.406.637,10 2.825.793,64

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

II. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Anlagenspiegel

II. Verbindlichkeitenspiegel

III. Haftungsverhältnisse

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgane

II. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

3. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

4. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

5. Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

6. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".

7. Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

8. Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Posten des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Die Vorjahreswerte wurden nicht an die Änderungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes angepasst (Art. 67 Abs. 8 EGHGB)

9. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

II. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

1. Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

2. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

3. Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

4. Die auf den Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden sind beibehalten worden (§ 246 Abs. 1 Satz 3 HGB).

5. Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

6. Bewertungsmethoden

1. Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. Soweit zulässig wurden steuerrechtliche Regelungen mit berücksichtigt.

2. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

3. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

4. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

5. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

6. Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

7. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Es wurde ausschließlich von der linearen Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht. Vermögensgegenstände im Einzelwert unter 410 € werden im Zugangsjahr nach sofort in voller Höhe abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang behandelt. Im Geschäftsjahr wurden Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von insgesamt 00,00 € (Vorjahr: 505,00 €) vorgenommen. Die Abschreibungen auf Sachanlagen haben 24.207,00 € (Vorjahr: 27.522,00 €) betragen.

8. Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden durchgeführt.

9. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

10. Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt und mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

11. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

12. Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Anlagenspiegel

I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen III. Finanzanlagen Summe
Anschaffungskosten        
1. Januar 2017 8.741,50 € 671.277,54 € 10.640,00 € 690.659,04 €
Zugänge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abgänge 0,00 € 60.089,73 € 0,00 € 60.089,73 €
31. Dezember 2017 8.741,50 € 611.187,81€ 10.640,00 € 630.569,31 €
Abschreibungen        
1. Januar 2017 8.741,50 € 539.272,54 € 0,00 € 548.014,04 €
Zugänge 0,00 € 24.207,00 € 0,00 € 24.207,00 €
Abgänge 0,00 € 39.719,73 € 0,00 € 39.719,73 €
31. Dezember 2017 8.741,50 € 523.759,81 € 0,00 € 532.501,31 €
Buchwerte        
1. Januar 2017 0,00 € 132.005,00 € 10.640,00 € 142.645,00 €
31. Dezember 2017 0,00 € 87.428,00 € 10.640,00 € 98.068,00 €

II. Verbindlichkeitenspiegel

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und der Betrag der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherten Verbindlichkeiten können dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel entnommen werden:

Restlaufzeit bis zu einem Jahr Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren Gesamtbetrag davon durch Pfandrechte gesichert Art und Form der Sicherheit
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 239.079,44 € 0,00 € 0,00 € 239.079,44 € 0,00 € Fehlanzeige
Sonstige Verbindlichkeiten 69.483,66 € 0,00 € 0,00 € 69.483,66 € 0,00 € Fehlanzeige
Verbindlichkeiten gegenüber ehemaligen Gesellschaftern 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € Fehlanzeige

III. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag aus folgenden Bürgschaften aus Mietverhältnissen:

Salzwedel € 6.135,50
Neubrandenburg € 7.200,00
Stendal € 7.606,86

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgane

Außer den Geschäftsführern waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Jonny Saß, Constantin von Hochberg und Dirk Wittke geführt. Die Geschäftsführer C. Hochberg, Jonny Saß und Dirk Wittke waren alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Im Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung waren die Herren Jonny Saß, Constantin von Hochberg und Dirk Witte Geschäftsführer der Gesellschaft.

Unter Hinweis auf die Schutzvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB werden keine Angaben zu den Bezügen der Geschäftsführung gemacht.

II. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Fehlanzeige

 

Ahrensburg, den 29. März 2018

Jonny Saß

Constantin von Hochberg

Dirk Wittke

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2017 wurde am 29. März 2018 von den Gesellschafter/Geschäftsführern unterzeichnet.

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.03.2018 festgestellt.

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