Master Data

Registry
Register court Jena HRB 201258
Registered
10/24/1991
Industry
Manufacture of metal structures and parts of structuresManufacture of doors and windows of metalManufacture of locks and hinges
Purpose
Bauschlosserei, Stahl- und Metallbau, Service, Wartung und Vertriebsleistung und alle damit zusammenhängenden Arbeiten

History

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Management

NameRole
Stephan Seidel
since 1/7/2022
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Gera
45000
90.00%

Financial Report

Metallbau Seidel GmbH

Gera

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.791,00 30.219,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 14.789,00 30.217,00
B. Umlaufvermögen 463.871,67 521.512,46
I. Vorräte 32.357,49 36.879,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 424.510,14 484.530,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.944,62 4.621,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.004,04 103,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.022,55 2.763,41
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 346.177,78 290.737,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 826.863,00 845.232,56

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 316.302,28 213.009,29
III. Jahresfehlbetrag 55.440,09 103.292,99
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 346.177,78 290.737,69
B. Rückstellungen 5.203,69 3.592,59
C. Verbindlichkeiten 821.659,31 841.639,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 336.067,66 288.521,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 826.863,00 845.232,56

Anhang


  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB einzuordnen.

II. Buchführung, Gliederung

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.
 
Die Grundlage für die Kontierung und Auswertung bildet der DATEV-Kontenrahmen SKR 03.

Die Gliederung der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

III. Bestandsnachweis

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sowie die immateriellen Vermögensgegenstände sind in EDV-mäßig erstellten Anlagenlisten wert- und mengenmäßig erfasst.

Das Vorratsvermögen ist in Bestandslisten erfasst. Die Mengenangaben basieren auf einer körperlichen Bestandsaufnahme.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag in Saldenlisten erfasst.

Die Bankguthaben und -verbindlichkeiten wurden durch Saldenbestätigungen und Tagesauszüge nachgewiesen.

IV. Bilanzierung und Bewertung


Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 - 274, 279 - 283 HGB) erstellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Im einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Immaterielle Vermögensgegenstände

wurden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und werden auf einen 4-Jahres-Zeitraum abgeschrieben.

Sachanlagen

wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen entsprechen hinsichtlich der Abschreibungsmethoden und Abschreibungssätze auch den steuerlichen Vorschriften.

Bei den beweglichen Anlagegütern wurden auf die Zugänge des Geschäftsjahres zeitanteilige Abschreibungen verrechnet.

  Bei den Vorräten


wurden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder durch Abwertungen zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sind zu Nennwerten angesetzt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden - soweit erforderlich - einzelwertberichtigt.
Eine von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen offen abgesetzte Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % deckt darüber hinaus das allgemeine Ausfallrisiko ab.

Flüssige Mittel

         entsprechen ihrem Nennwert.

Bei der Bemessung der Rückstellungen

wird allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im wesentlichen Gewährleistungsverpflichtungen sowie die Kosten der Jahresabschlusserstellung.

Die Verbindlichkeiten

wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

V. Weitere Angaben

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

 Zur Geschäftsführung war Herr Günter Seidel bestellt.

Dem Geschäftsführer ist Alleinvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist nicht mit Steuern vom Einkommen und Ertrag belastet.

Für die Gesellschafterdarlehen in Höhe von 539.383 € wurde durch die jeweiligen Gesellschafter in Höhe von 350.000 € der Rangrücktritt erklärt.

Gera, den 15. Februar 2013
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 539.382,83 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 443.488,07 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.02.2013 festgestellt.

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