qbesoft GmbHLiquidated

69115 Heidelberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 709216
Previous
Neckarsee 200. V V GmbH
Registered
2/19/2010
Industry
Computer consultancy activitiesActivities of holding companiesWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
Gegenstand geändert; nun: der Vertrieb und Support einer QM-Software für Praxen, Kliniken und weitere medizinische Zentren mit Hardware- und Softwarebetreuung einschließlich Schulungszentrum und Servicecenter für QM-Anwender.

History

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Management

NameRole
Robert Maria Dr. Frey
since 10/7/2024
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

69120 Heidelberg
€12,750
51.00%

Financial Report

qbesoft GmbH

Heidelberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 891,00 1.666,00
I. Sachanlagen 891,00 1.666,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 891,00 1.666,00
B. Umlaufvermögen 26.878,90 26.049,85
I. Vorräte 20.000,00 20.000,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 20.000,00 20.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.858,34 5.206,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 341,55 1.184,05
2. sonstige Vermögensgegenstände 5.516,79 4.022,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.020,56 842,95
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.520,48 10.134,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 51.290,38 37.850,59

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 35.134,74 33.793,86
III. Jahresfehlbetrag 13.385,74 1.340,88
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.520,48 10.134,74
B. Rückstellungen 500,00 0,00
1. sonstige Rückstellungen 500,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 50.790,38 37.850,59
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.361,68 16.025,84
2. sonstige Verbindlichkeiten 34.428,70 21.824,75
davon aus Steuern 0,00 641,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 51.290,38 37.850,59

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind gemäß Geschäftsführer sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2 S. 1 EStG sofort abgeschrieben.

Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Dr. Frey Robert Marie Einzelvertretungsbefugnis

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge und der Bezüge des Aufsichtsrates wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten insgesamt Restlaufzeit
bis 1 Jahr
Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
Restlaufzeit
über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 31.352,07 31.352,07 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.361,68 16.361,68 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 3.076,63 3.076,63 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 50.790,38 50.790,38 0,00 0,00

Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag waren der Geschäftsleitung keine Haftungsverhältnisse bekannt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2013

Heidelberg, 22.12.2014 , Frau Schmitter
Ort, Datum, Name

Feststellung des Jahresabschlusses 2013

Heidelberg, 22.12.2014
Ort, Datum

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.12.2014.

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