Master Data

Registry
Register court München HRB 120582
Registered
5/13/1998
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Verwaltung von Wohnungseigentums- und Mietanlagen sowie Vermaklung unbebauter und bereits bebauter Grundstücke.

History

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Management

NameRole
Gert Hellwig
since 10/10/2001
Managing Director
Rene Hellwig
since 10/10/2001
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Keferloherstr. 103, 80807 München
DEM 25,000
50.00%
Keferloherstr. 103, 80807 München
DEM 25,000
50.00%

Financial Report

Hellwig-Immobilien-GmbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.2010

Hellwig-Immobilien-GmbH, München

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen 132.706,58 142.246,07
  132.706,58 142.246,07
B. Umlaufvermögen    
I. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst. 15.642,96 1.631,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguth. 1.200,11 4.747,40
  16.843,07 6.378,82
Summe Aktiva 149.549,65 148.624,89

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
nicht eingef.ausst.Einlagen -12.782,30 -12.782,30
eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Gewinnvortrag 29.173,75 45.581,55
III. Jahresüberschuss 10.624,19 13.592,20
Summe Eigenkapital 52.580,23 71.956,04
B. Rückstellungen 14.935,00 8.888,00
C. Verbindlichkeiten 82.034,42 67.780,85
Summe Passiva 149.549,65 148.624,89

ANHANG ZUM 31.12.2010

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Im Abschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 150 werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben darüber bis € 1.000 wird ein Sammelposten gebildet und gemäß § 6 Absatz 2a EStG abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Bei dem Sachanlagevermögen verrechnet die Gesellschaft planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der geschätzten technischen oder wirtschaftlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen wurden von mir im Rahmen der Abschlusserstellung ermittelt. Die Buchwerte des Anlagevermögens stimmen mit dem von mir erstellten Anlageverzeichnis überein.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber den Gesellschaftern welche mit 6 % p.a. verzinst werden.

Die ausgewiesenen Bankguthaben stimmten mit den Salden der Kontoauszüge der betreffenden Kreditinstitute zum Bilanzstichtag überein.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen. Die Rückstellung wurde entsprechend dem geschätzten Bedarf gebildet.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen ein Darlehen an die Gesellschafter welches zu 6 % p.a. verzinst wird sowie Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

3. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. SONSTIGE ANGABEN

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren:

Gert Hellwig

René Hellwig

 

München, den 11.11.2011

Hellwig-Immobilien-GmbH

Geschäftsführer

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