Master Data

Registry
Register court München HRB 125804
Registered
5/27/1999
Industry
Public relations and communication activitiesComputer consultancy activitiesMedia representation
Purpose
Beratung und Dienstleistung auf den Gebieten Marketing, werbliche Kommunikation und Publik Relations und alle damit zusammenhängenden Rechtsgeschäfte.

History

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Management

NameRole
Wolfgang Schmidts
since 10/10/2001
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

München
€25,000
100.00%

Financial Report

SENSiT Communication GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

10.660,08

60.040,85

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

6,00

396,00

II. Sachanlagen

7.164,00

6.175,00

III. Finanzanlagen

3.490,08

53.469,85

1. Beteiligungen

0,00

50.000,00

2. Wertpapiere des Anlagevermögens

3.490,08

3.469,85

B. Umlaufvermögen

38.080,68

27.766,96

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

83.574,38

36.762,35

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

64.396,77

24.084,02

2. Sonstige Vermögensgegenstände

19.177,61

12.678,33

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

73.773,19

1.318,33

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

146,06

Summe Aktiva

168.007,65

98.267,59



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

87.767,43

52.729,34

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II.Bilanzgewinn

62.767,43

27.729,34

davon Gewinnvortrag

27.729,34

21.847,33

B.Rückstellungen

63.549,00

17.336,00

C.Verbindlichkeiten

16.691,22

28.202,25

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

0,00

16.740,14

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.501,68

3.596,27

3. sonstige Verbindlichkeiten

16.691,22

7.865,84

Summe Passiva

168.007,65

98.267,59

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, sind die Angaben insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft gilt gemäß § 267 Absatz 1, 4 HGB zum 31. Dezember 2011 als kleine Kapitalgesellschaft. Sie hat von den Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften bei der Aufstellung des Jahresabschlusses Gebrauch gemacht.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Aufgrund der größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 326 HGB wurde von der Offenlegung der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2011 abgesehen. Der Anhang enthält nicht die, die Gewinn- und Verlustrechnung betreffenden Angaben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Als Nutzungsdauer werden 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Das abnutzbare Sachanlagevermögen wird planmäßig, entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach linearer Methode abgeschrieben. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt zwischen 3 und 5 Jahren.

Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu Euro 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für in 2008 und 2009 zugegangene, abnutzbare, bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten über Euro 150,00 bis zu Euro 1.000,00 wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, entsprechend den damals gültigen steuerlichen Vorschriften, auf fünf Jahre festgelegt. Im Bruttoanlagespiegel werden sie im fünften Jahr als Abgang gezeigt.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Anschaffungswert (Nominalwert) angesetzt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind mit den Anschaffungskosten (Nominalwert) angesetzt.

Als gezeichnetes Kapital wird das satzungsmäßige Stammkapital der Gesellschaft gemäß § 42 Abs. 1 GmbH ausgewiesen, das voll einbezahlt ist.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit den Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Angaben gemäß § 285 Nr. 11 HGB über den Anteilsbesitz mit mindestens 20% an anderen Unternehmen entfallen, da die Beteiligung im abgelaufenen Geschäftsjahr veräußert wurde.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von insgesamt Euro 986,46 (Vorjahr Euro 974,96); in der Bilanz sind davon unter

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)
- sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 986,46 (Vorjahr Euro 974,96) enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Gewinnverwendungsvorschlag:

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen und den Bilanzgewinn in das neue Geschäftsjahr vorzutragen.

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtszeitraum:

Herr Ekkehard Schmider, München, einzelvertretungsberechtigt
Herr Wolfgang Schmidts, München, einzelvertretungsberechtigt


Von den Angaben über die Gesamtbezüge dieser Personen wurde gemäß § 286 HGB abgesehen, weil sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lässt.

München, den 30. März 2012

 

E. Schmider

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.03.2012

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