Germa-Bau GmbHLiquidated

06917 Jessen (Elster), DEU

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 11182
Registered
6/17/1992
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.Construction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)
Purpose
Bauausführungen aller Art, Hoch- und Tiefbau, Ausbau- und Renovierungsarbeiten aller Art, Beteiligung an anderen Firmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

06928 Linda/Stadt Jessen, Bahnhofstr. 16 A
€90,000
100.00%

Financial Report

Germa-Bau GmbH

Linda

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 6.973,00 12.676,50
B. Umlaufvermögen 104.537,52 99.911,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.502,32 10.650,20
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 102.487,05 107.217,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 222.499,89 230.455,83

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 3.462,03 8.033,58
C. Verbindlichkeiten 219.037,86 222.422,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 163.729,61 161.535,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 222.499,89 230.455,83

Anhang

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederung der Bilanz- und GuV-Posten wurde entsprechend den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear bzw. degressiv vorgenommen.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden in Höhe der in der Buchhaltung erfaßten Größen übernommen. Die Kontenstandsmitteilungen der Bank wurden geprüft.

Das Vorratsvermögen wurde durch körperliche Inventur durch die Gesellschaft ermittelt. Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurde zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Marktpreis bewertet. Die verlustfreie Bewertung wurde beachtet. Bonusgutschriften und Skonti wurden abgesetzt.

Die Bewertung der unfertigen Bauleistungen erfolgte unter Beachtung der § 253 Abs 1 HGB, § 255 Abs. 2 HGB zu Herstellungskosten.

Die Schulden sind in Saldenlisten sowie durch Kontenstandsmitteilungen der Kreditinstitute nachgewiesen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Informationen zur Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen.

Unter Position A. I. sind immaterielle Wirtschaftsgüter in Höhe von 2.386,00 Euro und unter der Position A. II. sind Sachanlagen in Höhe von 4.587,00 Euro ausgewiesen. Diese Werte entsprechen den Buchwerten.

B. Umlaufvermögen

Im Ergebnis der Inventur per 31.12.2012 wurde ein Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen in Höhe von 11.813,23 Euro und an unfertigen Bauleistungen in Höhe von 25.645,59 Euro festgestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 24.150,46 Euro. Einzelwertberichtigungen mussten nicht vorgenommen werden.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen 14.513,45.

Die flüssigen Mittel per 31.12. betragen 28.414,79 Euro.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktive Rechnungsabgrenzung beträgt 8.502,32 Euro. Darin enthalten sind zeitliche Abgrenzungen für Kfz-Steuerabgrenzungen und Leasing-Sonderzahlungen.

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Infolge des hohen Verlustvortrages existiert ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 102.467,05 Euro.

Passiva

A. Eigenkapital

Unter der Position Gezeichnetes Kapital ist das Stammkapital der GERMA - Bau GmbH in Höhe von 90.000,00 Euro ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr in Höhe von 251.467,98 Euro und des in 2012 erwirtschafteten Jahresüberschusses in Höhe von 4.730,93 Euro beträgt das buchmäßige Eigenkapital per 31.12.2012 0 Euro.

B. Rückstellungen

Die Rückstellungen, ausgewiesen unter der Position B. der Passivseite, beinhalten eine Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten in Höhe von 3.200,00 Euro und Rückstellungen für eine in 2012 erbrachte, aber noch nicht berechnete Leistung in Höhe von 262,03 Euro.

C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen per 31.12.2012 34.700,63 Euro. Dabei handelt es sich um langfristige Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 108.290,83 Euro. 3.844,53 Euro sind Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 76.046,40 Euro.

sonstige Berichtsbestandteile

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2012 von Frau Kathrin Krüger, Jessen (Elster), wahrgenommen.

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 08.11.2013 festgestellt.

 

´Jessen (Elster), 30.10.2013

gez. Kathrin Krüger, GF

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