Eustergerling Textile Group GmbHLiquidated

10711 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 120114
Previous
Eustergerling Interieur GmbH
Registered
4/18/2007
Industry
Wholesale of textilesManufacture of made-up textile articles, except apparelActivities of agents involved in the sale of other textiles
Purpose
Die Ausführung und Vermittlung von Handelsgeschäften, die Erbringung von Dienstleistungen sowie Herstellung von Erzeugnissen im In- und Ausland im Bereich Heimtextilien, Raumausstattung, Wohnungseinrichtung und lnnenausbau und ähnlichen Bereichen.

History

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Management

NameRole
Peter Lorenz
since 6/4/2010
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

2 of 4 shown

€12,500
50.00%
€7,500
30.00%

Financial Report

Eustergerling Interieur GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   123.151,38 81.923,00  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   1.582,00   2.764,00
II. Sachanlagen   118.049,00   79.159,00
III. Finanzanlagen   3.520,38   0,00
B. Umlaufvermögen   1.293.160,94 914.074,05  
I. Vorräte   679.071,59   551.463,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   568.443,84   221.648,27
III. Wertpapiere   0,00   0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   45.645,51   140.962,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten   104.547,17   49.141,73
Summe Aktiva   1.520.859,49 1.045.438,78  

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   163.547,79 103.415,78  
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Gewinnvortrag   78.415,78   50.413,19
III. Jahresüberschuss   60.132,01   28.002,59
B. Rückstellungen   20.293,04   27.454,20
C. Verbindlichkeiten   1.337.018,66   914.568,80
sonstige Passiva        
Summe Passiva   1.520.859,49 1.045.438,78  

ANHANG JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2014

Eustergerling Interieur GmbH , Berlin

INHALTSVERZEICHNIS

A. Rechtliche Verhältnisse

B. Rechnungswesen

C. Auftrag und Auftragsdurchführung

D. Anhang zum Jahresabschluss

E. Ergebnisverwendungsvorschlag

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2014

A. Rechtliche Verhältnisse

Firma: Eustergerling Interieur GmbH
Sitz: Berlin
Gesellschaftsvertrag: 27.02.2007, zuletzt geändert am 23.04.2011
Gegenstand des Unternehmens: Erbringung von Dienstleistungen, Ausführung und Vermittlung von Handelsgeschäften, Herstellung von Erzeugnissen im In-und Ausland im Bereich Heim -textilien, Raumausstattung, Wohnungseinrichtung und Innenausbau und ähnlichen Bereichen
Handelsregistereintragung: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 120114
Stammkapital: 25.000 €
  (davon eingezahlt): 25.000 €
Geschäftsführer: Herr Sergej Fesenko und Herr Peter Lorenz
Vertretung: Der Geschäftsführer ist jeweils alleinvertretungsberechtigt. Der Geschäftsführer ist vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.
Prokura: Gesamtprokura gemeinsam mit dem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fesenko Elizaveta, Terekhina Elena

B. Rechnungswesen

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Die Buchführung der Gesellschaft wird über ein elektronisches Datenverarbeitungs-system (DATEV e. G., Nürnberg) vorgenommen. In diesem System werden auch die Abschlussbuchungen erfasst. Die Grundlage für die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem Datev -Kontenrahmen SKR 03.

C. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Geschäftsführer der Gesellschaft beauftragte unsere Gesellschaft, den Jahres -abschluss zum 31. Dezember 2014 zu erstellen. Wir haben die Arbeiten zum Jahresabschluss 2014 in unseren Geschäftsräumen erledigt. Für Auskünfte und Rückfragen stand uns der jetzige Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Lorenz, zur Verfügung. Der Jahresabschluss wurde aufgrund der von uns gefertigten Buchhaltung erstellt. Grundlage der Buchhaltung waren die vorgelegten Unterlagen und die erteilten Auskünfte. Eine Prüfung des Belegwesens sowie der Wertansätze war nicht Gegenstand des Auftrages. Eine Vollständigkeitserklärung liegt vor.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.

 

Berlin, den 29.07.2015

BLB Wirtschaftsconsult
Steuerberatungsgesellschaft mbH

D. Anhang zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 ist nach geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Entwicklung ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Bei den in 2014 angeschafften Wirtschaftsgütern wurden Sonderabschreibungen nicht in Anspruch genommen.

Finanzanlagen werden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

Forderungen und Wertpapiere werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Drohende Ausfälle werden durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sämtliche Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet, sie sind notwendig und ausreichend bemessen. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungswerten lagen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Der Jahresabschluss wurde nach vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungs-Verhältnisse zu vermerken:

aus der Begebung und Übertragung von Wechseln € 0,00
- davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert € 0,00
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen € 0,00
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften € 0,00
aus Gewährleistungsverträgen € 0,00
aus Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten € 0,00

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt: 12

Die Geschäftsführer waren angestellt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von folgenden Personen geführt:

Geschäftsführer: Sergej Fesenko

Peter Lorenz

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in nachfolgender Höhe:

Ausleihungen € 0,00
Forderungen € 0,00
Verbindlichkeiten € 498.982,38

E. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt folgende Ergebnisverwendung vor:

1.

Der Jahresgewinn beträgt 60.132,01€

2.

Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Ausschüttung wird nicht vorgenommen.

Unterschrift Geschäftsführer

 

Berlin, den 29. Juli 2015

Horst Stothfang, Steuerberater

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04.09.2015

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