Messebau Weyrich GmbHLiquidated

04229 Leipzig, DEU

Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 21220
Registered
1/14/2005
Industry
Assembly, installation and erection of stands at markets, exhibitions and fairsConsulting architectural activities in town, city and regional planningOrganisation of conventions and trade shows
Purpose
- Planung und Realisierung von Vorhaben des Messe- und Ausstellungsbaus auf der Basis von Vermietung und Verkauf, - Firmenpräsentation und anderer Public-Relations-Maßnahmen. Die Vorhaben verstehen sich einschließlich der Vermittlung und Organisation einschlägiger Leistungen auf den Gebieten Architektur, Graphik, Design, Warendekoration, Audiovision, Gastronomie und anderer Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Daniela Weyrich
since 2/28/2023
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Messebau Weyrich GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 63.210,00 72.900,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen 63.209,00 72.899,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 4.876,00 5.251,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 58.333,00 67.648,00
B. Umlaufvermögen 234.139,59 245.117,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.704,86 56.653,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 33.429,28 39.943,64
2. sonstige Vermögensgegenstände 14.275,58 16.709,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.000,00 6.000,00
II. Wertpapiere 76.060,20 126.304,53
1. sonstige Wertpapiere 76.060,20 126.304,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 110.374,53 62.159,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.815,14 7.362,29
D. sonstige Aktiva 0,00 75.000,00
Summe Aktiva 301.164,73 400.379,51

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 222.525,58 311.747,47
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 136.747,47 218.175,22
III. Jahresüberschuss 60.778,11 68.572,25
B. Rückstellungen 21.988,50 27.126,96
1. Steuerrückstellungen 0,00 3.156,46
2. sonstige Rückstellungen 21.988,50 23.970,50
C. Verbindlichkeiten 56.650,65 61.505,08
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 11.067,50 12.927,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.179,88 739,76
3. sonstige Verbindlichkeiten 34.403,27 47.837,82
davon aus Steuern 5.714,32 3.817,33
Summe Passiva 301.164,73 400.379,51

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr aus folgenden Gründen abgewichen:

Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung

Anpassung an rechtliche Änderungen

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bei Gebäuden wurden die Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 410,00 Euro wurden als Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2 EstG im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane
Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Weyrich Daniela Geschäftsführerin Alleinvertretung
II. Sonstige Verpflichtungen

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 10.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.9.2017.

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