Taunus Domus Coaching GmbHLiquidated

61462 Königstein im Taunus, DEU

Master Data

Registry
Register court Königstein HRB 6852
Registered
9/25/2006
Industry
Intermediation service activities for courses and tutorsProvision of domestic personal service activitiesIntermediation service activities for personal services
Purpose
Vermittlung und der Abschluss von Verträgen über Nachhilfe ober über Privatstunden mit Kunden, die Vermittlung von Lehrern sowie die Durchführung der damit zusammenhängenden Führungs-, Organisations-, Leistungs- und sonstiger Aufgaben.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Taunus Domus Coaching GmbH

Königstein im Taunus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3,00 313,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 213,00
II. Sachanlagen 2,00 100,00
B. Umlaufvermögen 1.076,71 2.018,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 689,15 1.450,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 387,56 567,99
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 93.611,94 90.186,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 94.691,65 92.518,11

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 115.186,96 107.405,91
III. Jahresfehlbetrag 3.424,98 7.781,05
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 93.611,94 90.186,96
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 93.691,65 91.518,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 93.691,65 91.518,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 94.691,65 92.518,11

Anhang für das Geschäftsjahr 2010


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Taunus Domus Coaching GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Bestimmungen der
§§ 265 ff. HGB gegliedert.

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2010 bilanziell überschuldet. Von den Gesellschaftern wurde ein Rangrücktritt für die der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Mittel erklärt.

Von einer Fortführung des Unternehmens wird nicht ausgegangen. Die Auflösung der Gesellschaft wurde von der Gesellschafterversammlung am 17.08.2011 beschlossen.


Form der Darstellung

Der Jahresabschluss wird in Euro aufgestellt.

Die Gliederung des Jahresabschlusses ist unverändert gegenüber dem Vorjahr und entspricht den Vorschriften der §§ 266, 275 HGB.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt in Kontoform gemäß § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen des HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um die planmäßige Abschreibung vermindert. Die planmäßige Abschreibung wurde entsprechend der zugrundegelegten Nutzungsdauer vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände wurden pro rata temporis abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Der Bankbestand wurde zum Nominalwert angesetzt.

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nominalwert angesetzt.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rückstellungsspiegel:
  

Art der Rückstellung
Stand zum
Stand zum
Veränderung in
 
 
31.12.2009
31.12.2010
 
 
 
TEuro
TEuro
TEuro
%
Sonstige Rückstellungen
1,0
1,0
0,0
0,0
Abschluss- und Prüfungskosten
1,0
1,0
0,0
0,0
Rückstellungen gesamt
1,0
1,0
0,0
0,0


5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeitsspiegel:
  

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2010
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
 
aus Lieferungen und Leistungen
1,4
1,4
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
92,2
92,2
0,0
0,0
Summe
93,6
93,6
0,0
0,0


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der
Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.


Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach §251 oder aufgrund anderer Vorschriften des HGB anzugeben sind und deren Angaben für die Beurteilung der Finanzlage von besonderer Bedeutung sind, liegen nicht vor.

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB in Verbindung mit § 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.


Organe der Gesellschaft nach § 285 Nr. 10 HGB

Geschäftsführung: Herr Hans G. Dillenburg, Kaufmann
                              Herr Uwe Flach, Kaufmann (bis 17.08.2011)

gez. Hans G. Dillenburg, 24.05.2012

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.05.2012 festgestellt.

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