Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 5536
Registered
9/14/2006
Industry
Cutting, shaping and finishing of stoneManufacture of plaster products for construction purposesManufacture of machine tools for working stone, concrete and other mineral substances
Purpose
Herstellung und Verarbeitung von Naturwerksteinprodukten sowie Handel mit Baustoffen

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

SNB GmbH

Brehna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   122.569,00   129.720,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   74,00   234,00
II. Sachanlagen   122.495,00   129.486,00
B. Umlaufvermögen   188.079,96   203.569,16
I Vorräte   70.519,00   72.093,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   101.550,18   97.331,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   16.010,78   34.144,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten   1.450,53   1.677,83
Summe Aktiva   312.099,49   334.966,99

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   54.507,92   54.507,92
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Gewinnvortrag   29.507,92   27.325,45
III. Jahresüberschuss   5.668,52   2.182.46
B. Rückstellungen   11.425,43   7.842.13
C. Verbindlichkeiten   240.497,62   272.616,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr   193.965,45   205.798,00
Summe Passiva   312.099,49   334.966,99

ANHANG zum 31.12.2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SNB GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungsle gungs vorschrif ten des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wur den die Vor jah res ver gleichs zah len auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht an ge passt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ge macht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital gesell schaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Saldenvorträge zum 1. Januar 2010 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2009.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Sämtliche Bilanzpositionen sind gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Vorsichtsprinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB wurde beachtet.

Das Saldierungsverbot nach § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.

Rückstellungen wurden nach den Bestimmungen des § 249 und § 253 Abs. 1 HGB ge bil det.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB aus gewie sen.

Die einzelnen Bilanzpositionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Ab nutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und so weit ab nutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Ver mögens ge genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu ei ner hö heren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswer te am Bilanz stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken be wer tet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlag ten Steu ern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jah ren be trägt Euro 14.073,17 (Vorjahr: Euro 26.145,86).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte ge si chert sind, beträgt Euro 53.638,65 (Vorjahr: Euro 59.489,42).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten ver bunden:

- Pfandrecht an unbeweglichen Sachen

- Pfandrecht an beweglichen Sachen

- Grundschulden/Hypotheken

- Sicherheitsabtretung Forderungen

Sonstige Pflichtangaben Namen der Geschäftsführer Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Andreas Wolkenhaar ausgeübter Beruf: Kaufmann Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Forderungen 18.929,36 Euro

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Andreas Wolkenhaar, Geschäftsführer

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