xenonet IT-SystemTechnik GmbHLiquidated

91413 Neustadt an der Aisch, DEU

Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 10306
Registered
8/17/2005
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
Lösungsentwicklung, Beratung, Schulung und Auftragsentwicklung im Bereich betriebswirtschaftlicher und systemtechnischer Informations- und Kommunikationstechnik, Vermarktung von Hard- und Software und Vermittlung von Dienstleistungen im IT-Bereich, ferner Verkauf und Vertrieb technischer Geräte und Betriebszubehör sowie die Bereitstellung verschiedener Dienstleistungen aus der Informationstechnologie.

History

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Management

NameRole
Harald König
since 1/5/2024
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€18,500
74.00%
€6,500
26.00%

Financial Report

xenonet IT-SystemTechnik GmbH

Neustadt a.d. Aisch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 365.353,47 433.914,83
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.169,00 26.576,00
II. Sachanlagen 77.965,00 92.148,00
III. Finanzanlagen 285.219,47 315.190,83
B. Umlaufvermögen 396.369,87 294.048,47
I. Vorräte 60.000,00 90.602,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 154.163,12 99.842,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 182.206,75 103.603,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.138,48 6.367,83
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 206.774,94 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 974.636,76 734.331,13

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 28.325,54
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 950.000,00 950.000,00
III. Verlustvortrag 946.674,46 617.815,04
IV. Jahresfehlbetrag 235.100,48 328.859,42
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 206.774,94 0,00
B. Rückstellungen 9.341,83 9.690,00
C. Verbindlichkeiten 965.294,93 696.315,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 974.636,76 734.331,13

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 852.339,82

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 852.339,82 (Vorjahr: Euro 634.992,70).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 95.344,06.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- übliche Eigentumsvorbehalte bei Lieferanten

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 2.526,51 (Vorjahr: Euro 2.526,51).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 112.955,11 (Vorjahr: Euro 61.322,89).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Harald König

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Neustadt, den 7.12.2016

gez. Harald König

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2016 festgestellt.

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