Franz Wigge GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Paderborn HRB 685
Registered
3/27/1979
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of doors and windows of woodManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Herstellung der und der Vertrieb von Kunststoff - Fenstern und Türen sowie deren Reparaturen

History

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Management

NameRole
Angela Wigge
since 4/2/2008
Liquidator

Financial Report

Fenster- und Türenbau Wigge GmbH

Salzkotten

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 60.972,78
I. Sachanlagen 60.666,00
II. Finanzanlagen 306,78
B. Umlaufvermögen 198.051,00
I. Vorräte 127.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 65.952,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.998,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 259.023,78

Passiva

31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 13.992,24
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59
II. Verlustvortrag 13.940,48
III. Jahresüberschuss 2.368,13
B. Rückstellungen 4.303,00
C. Verbindlichkeiten 240.728,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 259.023,78

Anhang

 
1. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB 266 und 275. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Die Rechnungslegung erfolgte nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften.
2. Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Steuerliche Bewertungswahlrechte wurden wahrgenommen und soweit zulässig in die Handelsbilanz übernommen.
3. Das Sachanlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt und ist in einem Bestandsverzeichnis ordnungsgemäß entwickelt.
Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis zu 410,-- € wurden im Jahr des Zugangs als Aufwand gebucht.
Eine Änderung der Abschreibungsmethoden gegenüber dem Vorjahr wurde nicht vorgenommen.
4. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet, ggf. mit dem niedrigen beizulegenden Wert angesetzt. Die Aufnahme der Vorräte ist duch die Gesellschaft ohne unsere Mitwirkung erfolgt und war nicht Gegenstand des Auftrages.
5. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennbetrag bewertet. Wertberichtigungen sind in der erforderlichen Höhe berücksichtigt worden.
6. Die sonstigen Vermögensgegenstände und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden ebenfalls mit dem Nennwert angesetzt.
7. Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden
8. Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungen wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 240.728,54 EUR.

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