FMK Studio Line GmbHLiquidated

10623 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 78645
Registered
8/23/2004
Industry
Manufacture of kitchen furnitureAgents involved in the sale of furnitureManufacture of office furniture
Purpose
Planung, Handel, Vertrieb und Aufbau von Einbauküchen mit genormten Fertigteilen einschließlich von Zubehör und Elektrogeräten, Büro-, Praxis- und Wohnungseinrichtungen sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher Art sowie artverwandte Geschäfte. Handwerkliche Arbeiten werden an Fremdfirmen vergeben.

History

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Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
47.50%
47.50%

Unresolved chains (2)

NameOwnership
0.00%
0.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Financial Report

FMK Studio Line GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 18.239,91 20.187,91
I. Sachanlagen 16.939,91 19.927,91
II. Finanzanlagen 1.300,00 260,00
B. Umlaufvermögen 289.460,81 288.437,85
I. Vorräte 20.038,38 16.911,67
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 0,00 13.689,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 91.035,10 121.517,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.524,71 10.627,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 178.387,33 150.008,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 215,76 215,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva 307.916,48 308.841,52

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 73.069,63 53.514,27
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 48.069,63 28.514,27
B. Rückstellungen 18.816,42 24.955,91
C. Verbindlichkeiten 216.030,43 230.371,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 120.324,55 138.177,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 307.916,48 308.841,52

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der FMK StudioLine GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. In den Herstellungskosten der unfertigen Aufträge werden - sofern vorhanden angemessene Fertigungs-, Materialgemeinkosten sowie die Verwaltungskosten einbezogen. Fertige nicht abgerechnete Leistungen werden - sofern vorhanden - mit dem Verkaufswert bewertet.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss wurde nach Ergebnisverwendung aufgestellt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 13.524,71
(Vorjahr: Euro 10.627,13).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 120.324,55
(Vorjahr: Euro 138.177,08).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

 
Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter Bernd Franck die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresgewinn beträgt 34.555,36 €.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages i.H.v. 28.514,27 € und der Ausschüttung vom 10.08.2013 i.H.v. 15.000,00 € ergibt sich ein Betrag in Höhe von 48.069,63 € der zu verwenden ist.

Dieser Gewinn wird auf neue Rechnung in die Folgejahre vorgetragen.

 
Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Bernd Franck
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


 
Unterschrift der Geschäftsführung

  Berlin, 22.04.2014
  

gez. Bernd Franck
 
Unterschrift
 

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.04.2014 festgestellt.

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