Pittoresque Maler GmbHLiquidated

15378 Rüdersdorf bei Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 63709
Registered
9/3/2004
Industry
Painting and lacqueringPlasteringFloor and wall covering
Purpose
Die Ausführung sämtlicher Maler-, Tapezier- und Lackiererarbeiten.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Olaf Klatetzki
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Olaf Klatetzki
€25,565
100.00%

Financial Report

Pittoresque Maler GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.996,00 12.459,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 237,00 356,00
II. Sachanlagen 10.759,00 12.103,00
B. Umlaufvermögen 14.071,46 30.038,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.979,07 20.007,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.611,02 5.565,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.092,39 10.031,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 938,95 1.196,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 26.006,41 43.694,73

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 9.997,50 12.605,81
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 12.958,78 23.700,01
III. Jahresfehlbetrag 2.608,31 -10.741,23
B. Rückstellungen 11.223,96 15.430,13
C. Verbindlichkeiten 4.784,95 15.658,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.784,95 15.571,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 26.006,41 43.694,73

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Pittoresque Maler GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen mit Wahlrecht auf Grund des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Abweichungen zum Vorjahr im Hinblick auf die Vergleichbarkeit sind nur bei der Pensionsrückdeckungsversicherung und der Rückstellung für Pensionen durch die Saldierungspflicht gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB sowie durch die Anpassung zum 01.01.2010 an die handelsrechtlichen Werte nach § 253 HGB gegeben.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert über 410,00 € wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Rückstellung für Pensionen wurde gemäß § 253 Abs. 1 Satz2 HGB neu bewertet und zum 01.01.2010 angepasst. Zur Anwendung kamen dabei die Richttafeln 2005 G von Heubeck. Der Rechnungszins wurde mit 5,25 % angesetzt (Vereinfachungsregelung). Als Berechnungsverfahren wurde das Teilwertverfahren gewählt. Ansätze für Fluktuation, einen Anwartschafts- und Rententrend wurden aufgrund der Besonderheiten der Gesellschaft keine vorgenommen. Der Wert der Pensionsrückstellung beträgt 20.016 €. Der Wert der Rückdeckungsversicherung beträgt 11.021 €.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige Angaben

Die Haftungsverhältnisse sind vollständig auf der Passivseite der Bilanz vermerkt. Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus begonnenen Investitionsvorhaben, künftige Großreparaturen sowie Verpflichtungen aus Umweltschutzmaßnahmen bestehen nicht.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresfehlbetrag beträgt 2.608,31 €. Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages ergibt sich ein Fehlbetrag von 15.567,09 €.
Ausschüttungen sind nicht vorgesehen. Auf neue Rechnung werden -15.567,09 € vorgetragen.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer: Olaf Klatetzki

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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