Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 116616
Registered
1/10/2011
Industry
Wholesale of wood in the rough and sawn timberWholesale of textilesWholesale of sports goods and their accessories
Purpose
Der Handel mit sowie der Im- und Export von Waren aller Art, insbesondere Sportgeräten, Sportartikeln, medizinischen Geräten, Elektronik, Textilien und Rohstoffen, die Erbringung logistischer Dienstleistungen (Spedition) sowie IT-Dienstleistungen (wie Softwareentwicklung, IT-Services und IT-Projektmanagement).

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Igor Jurévic Eroshenko
Hamburg
€25,000
100.00%

Financial Report

RUSHANSA GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 12.571,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.500,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 12.571,85

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 11.621,85
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Jahresfehlbetrag 878,15
B. Rückstellungen 500,00
C. Verbindlichkeiten 450,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 450,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 12.571,85

Anhang


Inhaltsverzeichnis Anhang













Allgemeine Angaben

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

  Bilanz

  Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben


Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Firma Rushansa Group GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH- Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit der Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die in den Vorjahren erworbenen geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Die Finanzanlagen sind mit dem gegenüber den Anschaffungskosten gesunkenen beizulegenden Wert angesetzt.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze von Aktivposten zu erhöhen bzw. Passivposten aufzulösen, haben wir von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung


Bilanz

Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Abschlusskosten gebildet worden.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind in den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 0,00 EUR und in den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 0,00 EUR enthalten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalt gesichert.

Sonstige Angaben


Die Zahl der 2010 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 0.

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegen den Geschäftsführer 0,00 € und die
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 €.

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Frau  Oxana Eroshenko

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2011 festgestellt.

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