Signet Armorlite Optic GmbHLiquidated

38112 Braunschweig, DEU

Master Data

Registry
Register court Braunschweig HRB 4735
Registered
9/2/2005
Industry
Manufacture of orthopaedic appliancesManufacture of drinking glasses and other household articles of glass n.e.c.Manufacture of bottles and other containers of glass
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Brillengläsern, Brillenfassungen, Arbeitsschutzprodukten, optischen Geräten, Maschinen und Anlagen für die optische Industrie und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

Signet Armorlite Optic GmbH

Braunschweig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ ZUM 31. Dezember 2018

AKTIVA

2017 2018
Euro Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten 23.644,68 106.447,70
II. Sachanlagen:
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 1,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.419,47 0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.207,88 0,00
43.628,35 0,00
III. Finanzanlagen:
1. Beteiligungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
67.273,03 106.447,70
B. UMLAUFVERMÖGEN:
I. Vorräte:
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 899,43 0,00
3. Fertige Erzeugnisse 244.319,12 0,00
4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00
245.218,55 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 483.905,71 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.964.924,38 792.852,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände 515.507,46 348.747,76
2.964.337,55 1.141.600,32
III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 783.949,23 1.445.033,88
3.993.505,33 2.586.634,20
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 2.467,75 0,00
4.063.246,11 2.693.081,90

PASSIVA

2017 2018
Euro Euro
A. EIGENKAPITAL:
I. Gezeichnetes Kapital 1.303.794,30 1.303.794,30
II. Kapitalrücklage 1.789.521,58 1.789.521,58
III. Gewinnrücklage -885.322,27 -885.322,27
IV. Verlustvortrag 187.192,99 187.192,99
V. Jahresfehlbetrag/-überschuß 0,00 0,00
2.395.186,60 2.395.186,60
B. RÜCKSTELLUNGEN:
1. Sonstige Rückstellungen 1.016.085,35 288.572,39
1.016.085,35 288.572,39
C. VERBINDLICHKEITEN:
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 101.033,77 8.309,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 8.309,16 (Vj. Euro 101.033,77)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 446.026,12 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 0,00 (VJ. Euro 446.026,12)
- davon gegenüber Gesellschaftern: Euro 0,00 (Vj. Euro 0,00)
3. Sonstige Verbindlichkeiten 104.914,27 1.013,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 1.013,73 (Vj. Euro 33.152,10)
- davon aus Steuern: Euro 0.00 (Vj. Euro 67.597,07)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: Euro 0,00 (Vj. Euro 4.165,10)
651.974,16 9.322,91
D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG: 0,00 0,00
4.063.246,11 2.693.081,90

Anhang für 2018

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die Bestände an fertigen Erzeugnissen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert. Um Risiken Rechnung zu tragen wird ein Gängigkeitsabschlag, berechnet auf die vergangenen Durchschnittsverbräuche, erfasst.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Forderungen in Fremdwährung werden grundsätzlich mit dem Entstehungskurs bzw. dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden grundsätzlich zum Entstehungskurs bzw. mit dem höheren Stichtagskurs angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel als Anlage zum Anhang dargestellt.

Vorräte

Im Berichtsjahr wurden Gängigkeitsabschläge in Höhe von TEUR 0 auf die Vorratsbestände vorgenommen. Es sind keine Vorräte vorhanden.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 700 enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Restrukturierungen und Jahresabschlusskosten.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag keine Verpflichtungen aus Haftungsverhältnissen gemäß § 251 HGB.

Name und Sitz des Mutterunternehmens

Signet Armorlite Germany Holding GmbH, Benzstr. 6, 38112 Braunschweig

Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Signet Armorlite Inc., Carlsbad, USA, einbezogen.

Ergebnisabführung

Für die Gesellschaft wurde ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Das Ergebnis wird entsprechend von der Signet Armorlite Germany Holding GmbH, Benzstr. 6, 38112 Braunschweig, übernommen. Es existiert ein Betriebsüberlassungsvertrag mit der Rupp + Hubrach GmbH, Deutschland.

Geschäftsführung

Herr Markus Manegold (Dipl. Ing. Augenoptik) ist alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer.

 

Braunschweig, im März 2019

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