P.S.W. Immobiliengesellschaft mbH

Aussiger Straße 8, 01277 Dresden, DEU

Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 13575
Registered
9/18/1996
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateActivities of real estate agencies relating to non-residential real estateActivities of real estate agencies relating to residential real estate
Purpose
An- und Verkauf von Immobilien, Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und gewerbliche Räume sowie Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten, von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte; Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen; Hausverwaltung.

History

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Management

NameRole
Peter Scannewin
since 1/4/2005
Managing Director

Holdings

NameOwnership
100.00%

Financial Report

P.S.W. Immobiliengesellschaft mbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 46.639,39 23.025,12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.077,00 0,00
II. Sachanlagen 19.341,57 4.316,72
III. Finanzanlagen 23.220,82 18.708,40
B. Umlaufvermögen 131.212,22 69.809,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 60.983,74 32.976,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 70.228,48 36.833,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.522,98 2.658,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 179.374,59 95.493,34

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 106.209,03 64.939,83
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 46.347,22 25.712,62
III. Bilanzgewinn 34.297,22 13.662,62
davon Gewinnvortrag 13.662,62 9.865,27
B. Rückstellungen 41.844,89 12.681,66
C. Verbindlichkeiten 31.320,67 17.871,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.282,03 17.871,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 179.374,59 95.493,34

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 wurde nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unter Beachtung der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Eine Anpassung der Vorjahreszahlen wegen der erstmaligen Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 im Berichtsjahr erfolgte gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt mit Anschaffungskosten nach Abzug linearer Abschreibungen unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von drei Jahren.

2.2. Sachanlagen

Andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Vermögensgegenstände sind mit Anschaffungskosten abzüglich linearer und geometrisch-degressiver Abschreibungen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.

Die Nutzungsdauer wurde unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Umstände in  Übereinstimmung mit der steuerlichen Abschreibungstabelle ermittelt, die auch den handelsrechtlichen Vorschriften entspricht.

Im Berichtsjahr wurden abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, deren netto-Anschaffungskosten im Einzelfall EUR 410,00 nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten im Einzelfall EUR 150,00, aber nicht EUR 1.000,00 übersteigen, wurde in 2008 gem. § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird. Der Sammelposten ist handelsrechtlich von untergeordneter Bedeutung.

2.3. Finanzanlagen

Die Beteiligungen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

2.4. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden zum Nominalbetrag angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zweifelhafte Forderungen in Höhe des voraussichtlichen Zahlungseingangs angesetzt.

Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 1 % der nicht einzelwertberichtigten Nettoforderungen gebildet.

2.5. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalwerten bilanziert.

2.6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

2.7. Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Finanzanlagen

Die Gesellschaft hat  70 % der Anteile an der renovatio dresden gmbh, mit Sitz in Dresden, übernommen.

Das Eigenkapital der renovatio dresden gmbh beträgt zum 31. Dezember 2009 insgesamt EUR 39.130,37, der Jahresüberschuss für 2009 beträgt EUR 13.630,57.

Zum Erstellungszeitpunkt liegt noch kein Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 vor.

3.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 682,52 (Vorjahr: EUR 0,00).


4.  Sonstige Angaben

  Organe

Als Geschäftsführer war im Berichtszeitraum bestellt:
  

 
Eintrag im Handelsregister
Peter Scannewin
18. September 1996



Dresden, im Januar 2012

gez. Peter Scannewin
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.02.2012 festgestellt.

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