Autokrane Klar GmbH
Reit 3, 84427 Sankt Wolfgang, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Stefan Klar since 12/20/2019 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Autokrane Klar GmbHSankt WolfgangJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BilanzAktiva
Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023Autokrane Klar GmbH, Sankt WolfgangAllgemeine AngabenDie Autokrane Klar GmbH, Sankt Wolfgang, - im Folgenden auch die "Gesellschaft" - wurde mit Feststellung der Satzung am 17. Dezember 2019 gegründet und am 20. Dezember 2019 in das Handelsregister in München eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und der Verleih von Autokranen und ähnlichen Maschinen. Der Jahresabschluss der Autokrane Klar GmbH, Sankt Wolfgang, zum 31.12.2023 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, insbesondere §§ 242 ff. und 264 ff. HGB, und den ergänzenden Regeln des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 264, 274a, 276 und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht. Einzelne Bilanzierungs- und BewertungsmethodenImmaterielle Anlagegegenstände werden, soweit entgeltlich erworben, zu Anschaffungskosten angesetzt und linear oder degressiv über die planmäßige Nutzungsdauer abgeschrieben. Von dem Ansatzwahlrecht für selbst erstellte immaterielle Anlagegüter wird kein Gebrauch gemacht. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, lineare bzw. degressive Abschreibungen bewertet. Der durch die degressive Abschreibung widergespiegelte Werteverzehr entspricht dem tatsächlichen Abnutzungsverlauf bzw. der Abnutzungsverlauf wird sachgerecht dargestellt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der handelsrechtlich zulässigen Nutzungsdauer nach der linearen oder der degressiven Methode. Es wird, soweit möglich, bei allen Anlagegütern davon ausgegangen, dass die handelsrechtlichen Nutzungsdauern den steuerlichen Nutzungsdauern entsprechen. Die geringwertigen Anlagegüter bis zu € 800 wurden im Jahr des Erwerbs voll als Aufwand geltend gemacht und im Rahmen des Anlageverzeichnisses als Abgang erfasst. Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich werden Anlagegüter (Sach- und Finanzanlagen) auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Bei Finanzanlagen erfolgt dies nur bei dauernder Wertminderung. Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung etwaiger erforderlicher Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt bzw. soweit erforderlich wertberichtigt, d. h. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die flüssigen Mittel/Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Valutawert, der dem Nennwert entspricht, angesetzt. Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt. Rückstellungen: Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in der Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden unter Berücksichtigung des marktgerechten Zinssatzes abgezinst. Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Latente Steuern: Die Berechnung der latenten Steuern basiert auf dem Temporary-Konzept. Das Wahlrecht zur Bilanzierung des Überhangs latenter Steuern auf temporäre Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichem Bilanzansatz wurde nicht in Anspruch genommen. Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen Eine von den gesamten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist in einer Beilage zu diesem Anhang dargestellt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen sind zugleich Forderungen gegenüber Gesellschaftern. Die Restlaufzeit beträgt weniger als ein Jahr. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen Es bestehen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Eigenkapital Das Eigenkapital ist zum Nennbetrag angesetzt; die Stammeinlage von EUR 25.000 ist voll geleistet. Rückstellungen Sämtliche Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Hierbei wurden sonstige Rückstellungen für den nicht genommenen Urlaub, für die Gewährleistung, für Körperschafts- und Gewerbesteuer und für Abschluss- und Prüfungskosten gebildet. Verbindlichkeiten Im Einzelnen werden die Verbindlichkeiten im nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel aufgegliedert (Angaben in T€; auf die Angabe von Vorjahreszahlen wurde verzichtet):
Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Es ergeben sich keine speziellen Anhangangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung im Sinne der §§ 285 ff. HGB Sonstige Angaben Aufgliederung der Arbeitnehmerzahl Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 21 Angestellte (ohne Geschäftsführer) (Vorjahr: 23) beschäftigt. Organe der Gesellschaft Geschäftsführer: Stefan Klar, Sankt Wolfgang Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Sankt Wolfgang Stefan Klar sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 03.09.2024 festgestellt. |
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