Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 17581
Registered
3/16/2005
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesMobile food service activities at fairs etc.Contract catering service activities and other food service activities
Purpose
der Betrieb von Gastronomiebetrieben und die Durchführung von Seminaren und Schulungen im Gastronomiebereich.

History

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Management

NameRole
Stefan Cammann
since 3/16/2005
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Stefan Camman
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Stefan Camman
Bruchstr. 2-6, 47829 Krefeld-Uerdingen
€26,000
100.00%

Financial Report

Finish Concepts GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.361,00 1.649,00
I. Sachanlagen 9.361,00 1.649,00
B. Umlaufvermögen 220.065,57 133.579,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 213.340,86 133.260,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.724,71 319,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten 369,60 3.414,16
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 186.139,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 229.796,17 324.782,28

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 6.530,73 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 16.539,92 16.539,92
III. Verlustvortrag 228.670,32 314.665,70
IV. Jahresüberschuss 192.661,13 85.986,38
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 186.139,40
B. Rückstellungen 15.062,00 23.082,00
C. Verbindlichkeiten 208.203,44 301.700,28
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 85.633,60 171.041,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 229.796,17 324.782,28

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 58.800,00 (Vorjahr: EUR 63.433,34).

   Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 85.633,60 (Vorjahr: EUR 171.041,94).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Cammann
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Gesellschafter-Geschäftsführer vergebenen Krediten, die mit 6,00 % p.a. verzinst werden,  wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
EUR
Stand bisheriger Kredite
107.863,72
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
89.079,63
=  neuer Kreditbestand
196.943,35


Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.04.2012 festgestellt.

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