PDE, Pie Data Elektronik GmbH

Plaggenbahn 42, 46282 Dorsten, DEU

Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 6984
Registered
8/17/1984
Industry
Wholesale of electronic and telecommunications equipment and partsWholesale of audio and video equipmentManufacture of electronic components n.e.c.
Purpose
Verkauf von elektrischen und elektronischen Bauteilen und Geräten, vornehmlich aus den Bereichen Medizinelektronik und Daten- /Kommunikations-Technik.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Anke Scholles-Makolla
since 11/5/2019
Managing Director
Peter Kaufmann Makolla
since 1/15/2003
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
55.00%
Marianne Heddier-Makolla
25.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Dorsten
€16,500
55.00%
Marianne Heddier-Makolla
Dorsten
€7,500
25.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

PDE Pie Data Elektronik GmbH

Dorsten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 549.890,41 602.987,41
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.017,00 5.495,00
II. Sachanlagen 546.873,41 597.492,41
B. Umlaufvermögen 33.558,92 244.416,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.558,35 190.002,57
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,57 54.414,39
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 115.820,33 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 699.269,66 847.404,37

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 252.721,51
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 222.721,51 612.492,74
III. Jahresfehlbetrag 368.541,84 389.771,23
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 115.820,33 0,00
B. Rückstellungen 9.000,00 8.600,00
C. Verbindlichkeiten 690.269,66 586.082,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 699.269,66 847.404,37

Anhang zum Jahresabschluss 2013

PDE Pie Data Elektronik GmbH, Plaggenbahn 42, 46282 Dorsten

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung, wurden in Anlehnung an die für große Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften vorgenommen.

Die Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Die Ansatz- und Bewertungsmethoden erfolgen gemäß den Regelungen des HGB und werden stetig angewendet.

Die Bewertung wurde aufgrund stiller Reserven trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1. Nr. 2 HGB) vorgenommen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um bisher aufgelaufenen und der im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibung bewertet.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert, die nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern bemessen wurden. Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde die lineare Abschreibungsmethode in Ansatz gebracht.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 € bis 1.000,00 € wurde vom 01.01.2008 bis 31.12.2009 gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Bei den Abgängen wurden die Abschreibungen pro rata temporis berücksichtigt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden mit ihrem jeweiligen Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden ab dem Jahr 2010 gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

Die Gesellschaft besitzt zum Ende des Geschäftsjahrs Forderungen in Höhe von T€ 9,0 mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr (besichert durch eine Grundschuld).

Die übrigen Forderungen haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von bis zu einem Jahr und sind unbesichert.

Das gezeichnete Kapital beträgt € 30.000,00.

Es besteht eine Verbindlichkeit in Höhe von T€ 60 mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren. Sie ist durch ein dingliches Sicherungsrecht einer Betriebsvorrichtung besichert.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind unbesichert und haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von T€ 32,7.

IV. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von

Herrn Peter Makolla, Dorsten

wahrgenommen.

 

Dorsten, den 14.05.2014

Peter Makolla

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.06.2014 festgestellt.

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