Vungle GmbHLiquidated

10405 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 151817
Registered
8/2/2013
Industry
Agents involved in the sale of furnitureAdvertising agenciesAgents involved in the sale of tools
Purpose
Der Vertrieb von Vermarktungsdienstleistungen an Firmenkunden sowie alle hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Tarek Kutrieh
since 12/27/2021
Managing Director
Jeremy Bondy
since 5/6/2021
Managing Director
Tanya Lee
since 10/6/2015
Procura
Zainali Jaffer
since 8/2/2013
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
LMI, Inc.USA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

LMI, Inc.
United States
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Vungle GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

Vungle GmbH Der Vertrieb von Vermarktungsdienstleistungen, Berlin

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.860,00 9.645,00
Summe Anlagevermögen 12.860,00 9.645,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15.391,20 1.729,35
- davon gegen Gesellschafter EUR 15.391,20 (EUR 1.729,35)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.583.205,95 767.378,60
3. sonstige Vermögensgegenstände 306.230,63 394.238,36
- davon gegen Gesellschafter EUR 285.952,13 (EUR 285.952,13)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 285.952,13 (EUR 285.952,13)
1.904.827,78 1.163.346,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 200.658,83 256.291,81
Summe Umlaufvermögen 2.105.486,61 1.419.638,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 242,40
2.118.346,61 1.429.525,52

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 842.600,33 673.032,13
III. Jahresüberschuss 357.047,94 169.568,20
Summe Eigenkapital 1.224.648,27 867.600,33
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 69.469,00 0,00
2. sonstige Rückstellungen 109.139,64 444.276,03
178.608,64 444.276,03
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18.806,55 13.120,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.806,55 (EUR 13.120,08)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 635.191,81 55.610,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 635.191,81 (EUR 55.610,77)
3. sonstige Verbindlichkeiten 61.091,34 48.918,31
- davon aus Steuern EUR 58.083,85 (EUR 48.918,31)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.007,49 (EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 61.091,34 (EUR 48.918,31)
715.089,70 117.649,16
2.118.346,61 1.429.525,52

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Vungle GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: HRB 151817

Der vorstehende Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG zu beachten.

Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Vermarktungsdienstleistungen an Firmenkunden sowie alle hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen des § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 265, 266 und 275 HGB

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich nutzungsbedingter planmäßiger und gegebenenfalls außerplanmäßiger Abschreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis netto Euro 250,00 wurden im Zugangsjahr als Aufwand erfasst.

Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis netto Euro 800,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Börsen- oder Marktpreise bzw. beizulegenden Werte am Stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert aktiviert. Für das allgemeine Kreditrisiko im Forderungsbestand sowie für erkennbare Einzelrisiken wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Die liquiden Mittel wurden mit den Nennwerten angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimme Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen/-forderungen beinhalten die das Geschäftsjahr 2023 betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr wurden am Abschlussstichtag zum Stichtagkurs umgerechnet. Langfristige Fremdwährungsforderungen und Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden zum Stichtagkurs angesetzt, soweit die Entstehungskurse nicht niedriger waren (bei Aktivposten) oder höher lagen (bei Passivposten).

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Passivseite Einzahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 301.343,33 (Vorjahr: Euro 287.681,48).

Angaben zu Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

Der Wert der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beläuft sich auf Euro 1.583.205,95 (Vorjahr: Euro 767.378,60).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beläuft sich auf Euro 635.191,81 (Vorjahr: Euro 55.610,77).

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 18,25.

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung berufen sind:

Herr Jeremy Bondy, Kaufmann

Herr Tarek Kutrieh, Kaufmann

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2023 in Höhe von 357.047,94 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf den 30.09.2024 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2024 genehmigt.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Redwood City, CA, 30.09.2024

gez. Jeremy Bondy

gez. Tarek Kutrieh

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Current insolvency proceedings

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