Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 32444
Previous
Techmatik Deutschland GmbH
Registered
7/16/2013
Industry
Manufacture of machine tools for working stone, concrete and other mineral substancesWholesale of mining, construction and civil engineering machineryWholesale of machine tools
Purpose
Handel mit Formen für die Industrie; Handel mit Maschinen für die Betonindustrie; Handel mit Ersatzteilen und Zubehör für Betonsteinindustrie; Handel mit Mischanlagen; Projektierung und Beratung im Maschinenbau; Handel und Herstellung von Betonprodukten sowie Grundstücksverwaltung.

History

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Management

NameRole
Torsten Graf
since 9/9/2019
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Torsten Graf
01814 Bad Schandau OT Ostrau, Falkensteinstr. 1
€25,000
100.00%

Financial Report

Techmatik Deutschland GmbH

Sebnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Umlaufvermögen 12.301,14 2.757,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.986,76 1.108,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.314,38 1.648,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 12.301,14 2.757,40

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 6.114,11 2.045,04
I. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) -12.500,00 -12.500,00
II. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
davon eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
III. Verlustvortrag 10.454,96 0,00
IV. Jahresüberschuss 4.069,07 -10.454,96
B. Rückstellungen 6.116,67 577,84
C. Verbindlichkeiten 70,36 134,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 12.301,14 2.757,40

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Techmatik Deutschland GmbH zum 31.12.2013 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kommen die lineare Absetzung für Abnutzung sowie die Sonderabschreibungen nach § 7g EStG zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit
mehr als 1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit
mehr als1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.961,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände 25,76 € 0,00 € 1.108,90 € 0,00 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 70,36 € 30,00 € 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 134,52 € 134,52 € 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Haftungsverhältnisse

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse aus Gewährleistungsverträgen zu vermerken.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter die folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss i.H.v. 4.069,07 € ist zum Vortrag auf neue Rechnung vorgesehen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Michael Kunz

Muckenbrünnlein 17

91550 Dinkelsbühl

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Sebnitz , den 01.09.2015

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 1.9.2015.

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