Master Data

Registry
Register court Jena HRB 513084
Registered
1/16/2017
Industry
Agents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishes
Purpose
- der Vertrieb, Vermittlung und Erbringung von Dienstleistungen aller Art sowie - der Verkauf von Handelsware, sowie - Beratung von und Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Bereich der technologischen Gebäudeausstattung, die Herstellung, Import, Vertrieb, Verkauf, Wartung und Reparatur, Planung, Ausführung und produktbezogene Beratung von integrierten klimatechnischen Systemen, gebäudetechnischen Anlagen, Wandsystemen, Deckensystemen, Kühlund Heizdecken sowie Akustikdecken-, Wänden und Lichtdecken-, Wänden, sowie Leuchten und aller in diesen Bereich fallender Güter sowie die Durchführung aller diesem Zweck oder der Gesellschaft dienlichen Geschäften und Dienstleistungen und Methoden oder Fähigkeiten im Hinblick auf solche Teile und ebenso wie alles, was mit dem oben Genannten im weitesten Sinne zusammenhängt oder dazu förderlich sein kann. Ausgenommen hiervon sind jedoch Erbringung von Dienstleistungen und Verkauf von Waren, die einer behördlichenn Genehmigung bedürfen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Alexander Buff
since 1/16/2017
Managing Director
Daniel Himmel
since 1/16/2017
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
65.00%
35.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Buff Innovation GmbH
Germany
€16,250
65.00%
Daniel Himmel
München
€8,750
35.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

interpanel GmbH

Crossen an der Elster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 88.326,00 111.455,00
I. Sachanlagen 88.326,00 111.455,00
B. Umlaufvermögen 887.651,36 878.021,47
I. Vorräte 456.847,44 508.589,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 410.683,58 173.685,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -1.055,41 -1.127,78
davon gegen Gesellschafter 0,00 14.279,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.120,34 195.746,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.057,36 19.303,70
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 276.737,40
Aktiva 994.034,72 1.285.517,57

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 15.142,49 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 301.737,40 -358.979,12
III. Jahresüberschuss 291.879,89 -660.716,52
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 276.737,40
B. Rückstellungen 151.538,02 210.887,10
C. Verbindlichkeiten 827.354,21 1.074.630,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 490.934,33 827.518,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 336.419,88 247.111,82
davon gegenüber Gesellschaftern 171.921,00 3.090,94
Summe Passiva 994.034,72 1.285.517,57

Anhang

interpanel GmbH

Angaben unter der Bilanz zum 31. Dezember 2023

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firma

interpanel - Herstellung, Handel und Vertrieb von Klimadecken - GmbH

Sitz

Crossen a. d. Elster

Registergericht

Amtsgericht Jena

Handelsregisterbuchnummer

HRB 513084

B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

C. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein Wechsel bzw. Abweichen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Bewegliche, abnutzbare und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungswert von EUR 800,00 ohne Umsatzsteuer (GWG) wurden im Berichtsjahr aktiviert und sofort in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern

Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 4 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 25.000 EUR wurde mit dem Nennbetrag angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist voll einbezahlt.

31.12.2021 31.12.2022
Gezeichnetes Kapital 25.000,00 EUR 25.000,00 EUR
Angabe zu Verbindlichkeiten 31.12.2023 31.12.2022
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 490.934,33 EUR 827.518,65 EUR
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 336.419,88 EUR 247.111,82 EUR
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 0 EUR 0 EUR
Summe Verbindlichkeiten 827.354,21 EUR 1.074.630,47 EUR

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

31.12.2023 31.12.2022
Forderungen 0,00 EUR 14.279,44 EUR
Verbindlichkeiten 171.921,00 EUR 3.090,94 EUR

Die Teilbeträge der Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern haben dabei folgende Restlaufzeiten:

31.12.2023 31.12.2022
• Teilbetrag Restlaufzeit bis 1 Jahr 71.921,00 EUR EUR
• Teilbetrag Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 100.000,00 EUR 3.090,94 EUR
• Teilbetrag Restlaufzeit größer 5 Jahre EUR EUR

E. Sonstige Angaben

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Alexander Buff und Herr Daniel Himmel

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte während des Geschäftsjahrs durchschnittlich 8 Arbeitnehmer.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Crossen, 21.07.2025

gez. die Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.07.2025 festgestellt.

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