MUREXIN GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Landshut HRB 4272
Registered
10/7/1996
Industry
Agents involved in the sale of building materials, paints and varnishesManufacture of plaster products for construction purposesManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Vertrieb und Marketing von Baustoffen, insbesondere der von der Firma MUREXIN Aktiengesellschaft hergestellten Produkte sowie technischer Kundendienst.

History

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Management

NameRole
Albert Füß
since 3/31/2009
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified39.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
MUREXIN AGAUT
39.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
MUREXIN AG
Austria
€196,600
100.00%

Financial Report

MUREXIN GmbH

Landshut

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

31.12.2007 31.12.2007 31.12.2006
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 38.362,00
Summe Sachanlagen 0,00 38.362,00
Summe Anlagevermögen 0,00 38.362,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 226.481,19
Summe Vorräte 0,00 226.481,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.068,55 245.917,23
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 48.781,68
3. sonstige Vermögensgegenstände 49.613,93 24.455,11
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.682,48 319.154,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 113.419,40 123.590,64
Summe Umlaufvermögen 165.101,88 669.225,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 226.917,75 209.559,24
- davon Disagio in EUR : 0,00 (9.119,57)
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 654.677,19 1.056.654,83
SUMME AKTIVA 1.046.696,82 1.973.801,92

Passiva

31.12.2007 31.12.2007 31.12.2006
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 273.300,00 273.300,00
eingefordertes Kapital 273.300,00 273.300,00
II. Kapitalrücklage 76.693,78 76.693,78
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag -1.406.648,61 -1.296.212,65
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 401.977,64 -110.435,96
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 654.677,19 1.056.654,83
Summe Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 4.100,00 28.300,00
Summe Rückstellungen 4.100,00 28.300,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.298,22 69.368,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 4.298,22 (69.368,00)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.035.291,90 1.774.242,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 217.729,50 (933.265,64)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in EUR : 36.336,42 (48.149,60)
3. sonstige Verbindlichkeiten 3.006,70 101.891,57
- davon aus Steuern in EUR : 1.738,23 (56.187,19)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR : 566,44 (1.311,98)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 3.006,70 (101.891,57)
Summe Verbindlichkeiten 1.042.596,82 1.945.501,92
SUMME PASSIVA 1.046.696,82 1.973.801,92

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2007

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechungslegung

Darstellungsstetigkeit § 265 Abs. 1 S. 2 HGB

Die Darstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte in der Form, wie sie in den §§ 266 und 275 HGB des Handelsgesetzbuches vorgeschrieben ist.

Vergleichbarkeit mit Vorjahreszahlen § 265 Abs. 2 S. 2 und 3 HGB

Die Vergleichbarkeit der Zahlen des Jahresabschlusses mit den Vorjahreszahlen ist gegeben.

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu den handelsrechtlichen und steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Das bewegliche Anlagevermögen wird nach den geltenden steuerlichen Höchstsätzen linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Zweifelhafte Forderungen sind ausgebucht.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Den übrigen bekannten und erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen in ausreichendem Umfang Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mindestens 12 Monaten wurden mit 5,5 v. H. abgezinst. Diese wurden unter den Posten "Aktive Rechnungsabgrenzung" ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Anlagenspiegel vom 01. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

Anlagen-Nr. Bezeichnung AK/HK-Datum AK/HK Beg. Wj Zugang Abgang
ND %-Satz AK/HK Ende Wj
Betriebsausstattung 1.559,44 1.559,44
0
Geschäftsausstattung 99.922,17 744 100.666,17
0
Werkzeuge 1.301,26 1.301,26
0
Einbauten 4.405,50 4.405,50
0
GWG bis 410 Euro 0 1.034,02 1.034,02
0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 107.188,37 1.778,02 108.966,39
0
Gesamtsumme 107.188,37 1.778,02 108.966,39
0
Anlagen-Nr. Bezeichnung Umbuchung Zuschreibung Abschr. Kum. RBW Ende Wj
Abschr. Wj RBW Vj
Betriebsausstattung 0 0
0 1
Geschäftsausstattung 0 0
5.312,00 36.131,00
Werkzeuge 0 0
188 1.509,00
Einbauten 0 0
37 721
GWG bis 410 Euro 0 0
1.034,02 0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0
6.571,02 38.362,00
Gesamtsumme 0 0
6.571,02 38.362,00

Verbindlichkeiten

31.12.2007 31.12.2006
Davon Restlaufzeit
Bis 1 Jahr über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 4.298,22 4.298,22 69.368,00
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 1.035.291,90 217.729,50 1.774.242,35
Sonstige Verbindlichkeiten 3.006,70 3.006,70 101.891,57
(- davon aus Steuern) (1.738,23) (1.738,23) (56.187,19)
(- davon i.R.d. soz. Sicherheit) (566,44) (566,44) (1.311,98)
1.042.596,82 225.034,42 1.945.501,92

Sonstige Angaben

Angaben nach § 285 Nr. 5 HGB

Abschreibungen aufgrund steuerlicher Vorschriften gem. § 7g Abs. 1 EStG wurden im Berichtsjahr wie im Vorjahr nicht vorgenommen.

Name des Geschäftsführers

 

Herr Albert Füß

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