Master Data

Registry
Register court Mainz HRB 51805
Registered
1/30/2023
Industry
Activities of holding companiesOther full-time residential nursing care activitiesProvision of visiting and assistance services of older persons
Purpose
Der Betrieb von stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen mit Schwerpunkt Altenpflege. Ferner hat die Gesellschaft die Beteiligung an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck sowie deren Geschäftsführung unter Übernahme der unbeschränkten Haftung zum Gegenstand.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Hung Soon Hölker
since 1/30/2023
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Dr. Reinhold Josef HölkerDr. med. R. Hölker Altenpflege GmbH
60.00%
Hung-Soon HölkerDr. med. R. Hölker Altenpflege GmbH
40.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Balance Sheet Accounts

Financial Report

GERIATRUM-GmbH

Eich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die GERIATRUM-GmbH hat ihren Sitz in Eich und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mainz (HRB Nr. 51805).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, so dass zusätzliche Angaben hierzu nach § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB nicht erforderlich sind.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit überwiegend zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 265 - 277 HGB. i. V. m. der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Ausweisstetigkeit i. S. von § 265 Abs. 1 HGB wird gewahrt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden, sofern nicht nachfolgend anderweitig erläutert, beibehalten.

I. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software unter analoger Anwendung der steuerlichen Vorschriften ein Jahre zugrunde gelegt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Auf Zugänge bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wird die Jahresabschreibung zeitanteilig verrechnet.

II. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden auf dem Schätzwege ermittelt. Die Bewertung erfolgt mit den Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

III. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und Sonstigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen.

Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Zu den Verbindlichkeiten und deren Laufzeiten wird auf den Verbindlichkeitenspiegel verwiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

I. Angaben zur Aktivseite

1. Anlagevermögen

Die Summe der Bruttowerte und der kumulierten Abschreibungen sowie die Zugänge und Abgänge des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagennachweis in der nach Anlage 3 a zur PBV vorgeschriebenen Gliederung.

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023

DIN A3-Seite am Ende des Berichtes

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen keine Forderungen gegenüber Gesellschaftern.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

II. Angaben zur Passivseite

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeitenspiegel

davon Beträge mit einer Restlaufzeit von
Gesamtbetrag bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten 210.922,80 210.922,80 0,00 0,00

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt entsprechend der Anlage 2 PBV.

E. Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Frau Hung-Soon Hölker und Herr Dr. med. Reinhold Hölker.

2. Arbeitnehmer

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 49,25.

3. Haftungsverhältnisse

Bürgschaften, Garantien und Patronatserklärungen wurden nicht abgegeben.

 

Eich, den 12. Februar 2025

gez. Hung-Soon Hölker, Geschäftsführerin

gez. Dr. med. Reinhold Hölker, Geschäftsführer

Weitere Unterlagen

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14. Februar 2025 festgestellt worden.

Offenzulegende Unterlagen gem. § 325 Abs. 1 HGB i. V. m. § 326 HGB zum 31. Dezember 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Stand 31.12.2023
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00
II. Sachanlagen 78.227,00
78.228,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 1.440,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 288.373,06
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 812.615,81
1.102.428,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.462,94
1.198.119,81

Passiva

Stand 31.12.2023
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.500,00
II. Kapitalrücklage 61.761,10
III. Jahresüberschuss 651.138,72
738.399,82
B. Rückstellungen 204.921,91
C. Verbindlichkeiten 210.922,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten 43.875,28
1.198.119,81

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2023

Bruttowerte
Stand 1.1.2023 Zugang Stand 31.12.2023
EUR EUR EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 29.750,00 0,00 29.750,00
II. Sachanlagen 979.824,20 6.796,48 986.620,68
1.009.574,20 6.796,48 1.016.370,68
Abschreibungen
Stand 1.1.2023 Zugang Stand 31.12.2023
EUR EUR EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 29.749,00 0,00 29.749,00
II. Sachanlagen 873.990,20 34.403,48 908.393,68
903.739,20 34.403,48 938.142,68
Buchwerte
Stand 31.12.2023 Stand 1.1.2023
EUR EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 78.227,00 105.834,00
78.228,00 105.835,00

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