DILAB-OPTIMA GmbHLiquidated

13593 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 108837
Registered
8/8/2007
Industry
Activities of employment placement agenciesComputer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activities
Purpose
Die Erbringung von Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, die Durchführung von Schulungen, die Arbeitsvermittlung und die Unternehmensberatung.

History

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Management

NameRole
Liane Scholze
since 1/24/2024
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,750
51.00%
€12,250
49.00%

Holdings

NameOwnership
BIBERA gGmbHDissolved
100.00%

Financial Report

DILAB-OPTIMA GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 27.183,00 25.534,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 2.181,00 532,00
III. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 36.751,16 38.797,09
I. Vorräte 14.811,18 6.586,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.991,30 14.883,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.948,68 17.327,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 785,78 288,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 64.719,94 64.619,84

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 60.861,26 61.044,66
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 36.044,66 34.727,30
III. Jahresfehlbetrag 183,40 -1.317,36
B. Rückstellungen 2.664,42 2.521,39
C. Verbindlichkeiten 1.194,26 1.053,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.194,26 1.053,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 64.719,94 64.619,84

Anhang

Allgemeine Angaben

Gemäß §§ 242 II, 262, 264 I Handelsgesetzbuch (HGB), § 6 I EStDV wurden für die DILAB-OPTIMA GmbH die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nach BilMoG unter Beachtung der Aufstellungsgrundsätze der §§ 243 ff, 264 II ff. HGB, § 5 EStG sowie der Allgemeinen Bewertungsgrundsätze der §§ 252 ff., § 268 HGB gefertigt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bilanzstichtag ist der 31. Dezember.

Der Ausweis erfolgt in Euro.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Neuzugänge wurden linear unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Warenbestände wurden entsprechend der Bestandsnachweise zum 31. Dezember 2014 erfasst.

Alle Leistungen des Geschäftsjahres, die nicht zum 31. Dezember 2014 abgerechnet werden konnten, wurden als In Arbeit befindliche Aufträge erfasst.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die anderen sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Leistungen gebildet, die das Jahr 2015 betreffen.

Das gezeichnete Kapital (§ 272 I HGB) als Haftkapital der Gesellschaft wurde gemäß § 283 HGB mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 253 I HGB mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Steuerliche Vergünstigungen hatten keinen Einfluß auf das Ergebnis des Geschäftsjahres.

Informationen zu Bilanz und ggf. zur Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweise ich auf den Bruttoanlagenspiegel und die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens.

Vorräte

Warenbestand Fanshop: 6.531,18 EUR
In Arbeit befindliche Aufträge: 8.280,00 EUR

Forderungen

Forderungen, gegliedert nach Restlaufzeiten:

  bis zu 1 Jahr von 1 bis 5 Jahren von mehr als 5 Jahren Gesamtbetrag
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 8.922,62 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 8.922,62 EUR
Sonstige Vermögensgegen-stände 2.066,60 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2.066,60 EUR
Körperschaft-steuerforderung 2,08 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2,08 EUR

Rechnungsabgrenzunsposten

Rechnungsabgrenzungsposten für Leistungen Folgejahr: 785,78 EUR

Rückstellungen

Alle Rückstellungen mit Ausnahmen der Rückstellung für Archivierungskosten haben eine Restlaufzeit unter zwölf Monaten. Die Auflösung erfolgt 2015.

Rückstellung für Abschluss und Prüfung: 1.949,00 EUR
Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht: 400,00 EUR
Sonstige Rückstellungen: 315,42 EUR

Verbindlichkeiten (ohne Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern)

Verbindlichkeiten, gegliedert nach Restlaufzeiten:

  bis zu 1 Jahr von 1 bis 5 Jahren von mehr als 5 Jahren Gesamtbetrag
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 149,99 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 149,99 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten 1.044,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1.044,27 EUR

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Weitere Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 251 HGB bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse

Haftungaverhältnisse bestehen nicht.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin: Liane Scholze

Namen und Beteiligungsquote der Gesellschafter:

Liane Scholze 51 v.H.
Klaus-Peter Zwegat 49 v.H.

Angaben über die Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahres: 2

 

Berlin, 27. Mai 2015

Liane Scholze, Geschäftsführerin

Anlagespiegel

  Anschaffungs-, Herstellungskosten
01.01.2014
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Anlagevermögen        
Immaterielle Vermögensgegenstände 1.791,61 0,00 0,00 0,00
Sachanlagen 14.223,29 2.558,80 2.827,82 0,00
Finanzanlagen 25.000,00 0,00 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 41.014,90 2.558,80 2.827,82 0,00
  kumulierte Abschreibungen Zuschreibungen Buchwert Abschreibungen
31.12.2014
EUR
Geschäftsjahr
EUR
31.12.2014
EUR
Geschäftsjahr
EUR
Anlagevermögen        
Immaterielle Vermögensgegenstände 1.789,61 0,00 2,00 0,00
Sachanlagen 11.773,27 0,00 2.181,00 904,80
Finanzanlagen 0,00 0,00 25.000,00 0,00
Summe Anlagevermögen 13.562,88 0,00 27.183,00 904,80

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.05.2015 festgestellt.

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